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测量检测工作关键技术问题的对策及措施6篇

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篇一:测量检测工作关键技术问题的对策及措施

  豆制品生产加工项目

  可行性研究报告

  投资分析/实施方案

   报告摘要说明 随着生活水平的提高、生活节奏的加快,现代人对食品的需求开始向 营养、健康、安全、美味、方便等方向发展,而豆制品具有人体必需的钙、 磷、铁等人体需要的矿物质,并且含有维生素 B1、B2 和纤维素,豆制品的 消费在百姓饮食消费中不断增长。

  豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料,经加 工而成的食品,主要包括豆腐、豆腐丝、豆浆、豆浆粉、豆腐皮、油皮、 豆腐干、腐竹、素鸡、素火腿等。近几年,豆制品行业得到了国家大力支 持,市场规模不断扩大,但是豆制品生产发展水平不平衡,市场区域化分 割。

  该豆制品项目计划总投资 13947.56 万元,其中:固定资产投资 9696.57 万元,占项目总投资的 69.52%;流动资金 4250.99 万元,占 项目总投资的 30.48%。

  本期项目达产年营业收入 32755.00 万元,总成本费用 25154.49 万元,税金及附加 256.48 万元,利润总额 7600.51 万元,利税总额 8905.34 万元,税后净利润 5700.38 万元,达产年纳税总额 3204.96 万 元;达产年投资利润率 54.49%,投资利税率 63.85%,投资回报率 40.87%,全部投资回收期 3.95 年,提供就业职位 583 个。

   随着生活水平的提高、生活节奏的加快,现代人对食品的需求开始向 营养、健康、安全、美味、方便等方向发展,而豆制品具有人体必需的钙、 磷、铁等人体需要的矿物质,并且含有维生素 B1、B2 和纤维素。根据我国 居民膳食指南要求到 2020 年底,豆类及其制品的消费量要达到每人每年 14.6 千克,而现在远远不够,随着政策的推进以及消费结构的改善,中国 豆制品行业市场前景广阔。

  豆制品生产的主要原料为大豆,辅料为糖、油、食盐等以及外包装材 料,豆制品加工行业上游主要为大豆种植业、豆制品加工机械行业、包装材 料制造业。豆制品属于日常生活消费品,下游主要为农贸市场、商超、批 发经销商、餐饮机构等,最终面对终端个人消费者。

   豆制品生产加工项目可行性研究报告目录

  第一章 项目总论 第二章 市场调研 第三章 主要建设内容与建设方案 第五章 土建工程 第六章 公用工程 第七章 原辅材料供应 第八章 工艺技术方案 第九章 项目平面布置 第十章 环境保护 第十一章 企业安全保护 第十二章 风险评价分析 第十三章 项目节能可行性分析 第十四章 项目实施计划 第十五章 项目投资可行性分析 第十六章 经济收益 第十七章 项目招投标方案

  附表 1:主要经济指标一览表

   附表 2:土建工程投资一览表 附表 3:节能分析一览表 附表 4:项目建设进度一览表 附表 5:人力资源配置一览表 附表 6:固定资产投资估算表 附表 7:流动资金投资估算表 附表 8:总投资构成估算表 附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表 附表 10:折旧及摊销一览表 附表 11:总成本费用估算一览表 附表 12:利润及利润分配表 附表 13:盈利能力分析一览表

   第一章 项目总论

  一、项目建设背景 豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料, 经加工而成的食品,主要包括豆腐、豆腐丝、豆浆、豆浆粉、豆腐皮、 油皮、豆腐干、腐竹、素鸡、素火腿等。近几年,豆制品行业得到了 国家大力支持,市场规模不断扩大,但是豆制品生产发展水平不平衡, 市场区域化分割。

  豆制品行业作为农副产品加工,有利于上游的农业增效、农民增 收,且作为健康消费食品,其发展历来得到国家重视及大力支持。国 务院、农业农村部等部门出台了一系列支持性法规政策,包括 2019 年 发布的《关于深化改革加强食品安全工作的意见》等指导意见,2019 年发布的《大豆振兴计划实施方案》等产业政策,2014 年发布的《中 国食物与营养发展纲要(2014-2020 年)》、2016 年发布的《“健康 中国 2030”规划纲要》等利好大豆食品发展的营养消费政策。

  随着生活水平的提高、生活节奏的加快,现代人对食品的需求开 始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展,而豆制品具有人体 必需的钙、磷、铁等人体需要的矿物质,并且含有维生素 B1、B2 和纤 维素,豆制品的消费在百姓饮食消费中不断增长。根据豆制品专业委

   员会发布的《2019 中国大豆食品行业状况、趋势及建议》数据,2018 年豆制品 50 强规模企业的销售额为 233.71 亿元,较 2014 年的 157.03 亿元增长了 48.8%,年均复合增长率为 10.5%。预计 2019 年豆制品 50 强规模企业销售额将突破 250 亿元。

  豆制品的发展受经济水平、饮食习惯、人口密度等因素的影响。

  我国东部、中部及南部地区具有豆制品消费的传统且经济发达、人口 密度大的特点,消费水平相对较高,因此豆制品生产相对发达。而往 西往北,经济水平逐渐走低,人口密度变小,豆制品产量、技术水平 和种类均呈下降趋势。根据豆制品专业委员会数据,2018 年 50 强规模 豆制品生产企业相对集中在东部、中部和南部:华东地区企业数量最 多,占比 44%,华北地区 12%,华南地区 9%,华中地区 14%,西南地区 11%,东北地区 7%,而西北地区仅占 3%。

  豆制品尤其是生鲜豆制品保质期较短,而且运输储存均需要冷藏 条件,所以生鲜豆制品的生产商基本都以自己的生产基地为中心,呈 圆形向四周辐射,辐射半径与豆制品的保鲜时间和运输能力相关,通 常为 150-300 公里。辐射半径的限制减弱了不同区域范围的生鲜豆制 品生产商之间的竞争,造成了市场块状分布。同时,不同区域豆制品

   的生产工艺、口味等差别也进一步导致了豆制品市场呈现区域化、块 状分布。

  在竞争中,我国豆制品行业逐步形成了一批较大规模的地方性品 牌企业,这些规模企业迅速占据了大中城市的主流市场,对全国豆制 品产业的发展起到了示范和带头作用。但是,由于我国区域经济发展 的不平衡和城乡消费水平的差异化,以及豆制品行业进入门槛较低的 特点,小作坊、小企业生产的产品仍然占据一定市场份额,并会在一 定时期内与规模企业并存,行业集中度总体较低。

  从豆制品行业发展进程来看,行业竞争最终将呈现资源向大企业 集中的趋势。由于食品安全直接关乎消费者的身体健康,政府部门对 于生产企业的监管和社会舆论监督日益严格,小企业将因环保或食品 质量安全不达标以及缺乏有影响力的品牌而逐渐被市场淘汰。此外, 消费者在选择豆制品时虽然主要出于便利性的考虑,但是其对于口感 和口味的要求并未因此而降低,这就要求企业不断进行研发,在提升 产品口感的同时不断推出新品种,以增加消费者的消费忠诚度。大企 业由于具备产品质量好、品种多样化、管理规范的优势,在行业中的 竞争优势将不断强化,市场份额将日趋集中。

  二、报告编制依据

   1、《产业结构调整指导目录》。

  2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。

  3、《建设项目经济评价细则》(2010 年本)。

  4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

  5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

  6、其他有关资料。

  三、项目名称 豆制品生产加工项目 四、项目承办单位 xxx 科技公司 五、项目选址及用地综述 (一)项目选址方案 项目选址位于 xx 新兴产业示范区,地理位置优越,交通便利,规 划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。

  (二)项目用地规模 项目总用地面积 32669.66 平方米(折合约 48.98 亩),土地综合 利用率 100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照豆制 品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。

   六、土建工程建设指标 项目净用地面积 32669.66 平方米,建筑物基底占地面积 16919.62 平方米,总建筑面积 54231.64 平方米,其中:规划建设主体工程 38535.42 平方米,项目规划绿化面积 3935.35 平方米。

  七、产品规划方案 根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:豆制品 xxx 单 位/年。综合考 xxx 科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措 能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相 应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技 公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规 模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出 产能发展目标。

  八、投资估算及经济效益分析 (一)项目总投资及资金构成 项目预计总投资 13947.56 万元,其中:固定资产投资 9696.57 万 元,占项目总投资的 69.52%;流动资金 4250.99 万元,占项目总投资 的 30.48%。

  (二)资金筹措

   该项目现阶段投资均由企业自筹。

  (三)项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入 32755.00 万元,总成本费用 25154.49 万元,税金及附加 256.48 万元,利润总额 7600.51 万元,利税总额 8905.34 万元,税后净利润 5700.38 万元,达产年纳税总额 3204.96 万 元;达产年投资利润率 54.49%,投资利税率 63.85%,投资回报率 40.87%,全部投资回收期 3.95 年,提供就业职位 583 个。

  九、项目建设单位基本情况 (一)公司概况 公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中 心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引 进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量 和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司全面推行 “政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场 战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市 的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会 发展做出了突出贡献。

  在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,

   高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵, 强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。

  公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为 公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅 度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基 础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行 业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公 司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理 体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面 推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事 长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司 的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检 查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展 项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内, 由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任 人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工 作。

   产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研 发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信 息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测 能力,提升产品可靠性。undefined

  (二)公司经济效益分析 上一年度,xxx 公司实现营业收入 20319.10 万元,同比增长 16.72%(2910.56 万元)。其中,主营业业务豆制品生产及销售收入为 16382.21 万元,占营业总收入的 80.62%。

  根据初步统计测算,公司实现利润总额 4448.99 万元,较去年同 期相比增长 340.52 万元,增长率 8.29%;实现净利润 3336.74 万元, 较去年同期相比增长 638.89 万元,增长率 23.68%。

  十、主要经济指标

  序号

  1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

  项目

  占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积

  主要经济指标一览表

  单位

  平方米

  万元/亩 平方米 平方米

  指标

  32669.66 1.66 51.79% 197.97 16919.62 54231.64

  备注

  48.98 亩

   1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量

  平方米 万元 万元 万元 万元 万元

  万元

  万元

  万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

  年 台(套) 千瓦时

  3935.35 13947.56 9696.57 4758.18 34.11% 2915.12 20.90% 2023.27 14.51% 69.52% 4250.99 30.48% 32755.00 25154.49 7600.51 5700.38 1.66 1048.35 256.48 3204.96 8905.34 54.49% 63.85% 40.87% 3.95 97 463135.27

  绿化率 7.26%

   18

  年用水量

  立方米

  31587.93

  19

  总能耗

  吨标准煤

  59.62

  20

  节能率

  26.21%

  21

  节能量

  吨标准煤

  16.82

  22

  员工数量

  人

  583

   第二章 市场调研

  一、豆制品行业发展概况 随着生活水平的提高、生活节奏的加快,现代人对食品的需求开 始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展,而豆制品具有人体 必需的钙、磷、铁等人体需要的矿物质,并且含有维生素 B1、B2 和纤 维素。根据我国居民膳食指南要求到 2020 年底,豆类及其制品的消费 量要达到每人每年 14.6 千克,而现在远远不够,随着政策的推进以及 消费结构的改善,中国豆制品行业市场前景广阔。

  豆制品行业作为农副产品加工,有利于上游的农业增效、农民增 收,且作为健康消费食品,其发展历来得到国家重视及大力支持。国 务院、农业农村部等部门出台了一系列支持性法规政策,包括 2019 年 发布的《关于深化改革加强食品安全工作的意见》等指导意见,2019 年发布的《大豆振兴计划实施方案》等产业政策,2014 年发布的《中 国食物与营养发展纲要(2014-2020 年)》、2016 年发布的《“健康 中国 2030”规划纲要》等利好大豆食品发展的营养消费政策。

  中国豆类播种面积不断增长。2013-2017 年,中国豆类播种面积除 了 2015 年下降之外,处于稳步增长态势 2018 年,全国豆类播种面积

   增加 180 万亩。随着大豆补贴机制方案的实施,中国豆类种植面积将 会增加,预计 2019 年中国豆类种植面积将会增加到 10409 千公顷。

  中国豆类产量逐年提高,单产稳步提升。2013-2017 年中国豆类产 量从 1542 万吨上升至 1840 万吨,2018 年中国豆类每亩产量比上年提 高 33 公斤,增长 2.7%。随着豆类种植面积的增加,豆类产量也将不断 提高,预计 2019 年豆类产量将达到 2194 万吨。

  2013-2017 年豆制品获得生产许可证企业数量为 4890 家,其中 QS 的豆制品企业数量为 2770 家,取得 SC 的豆制品企业 2120 家,2016 年 同期为 4779 家。预计 2019 年将会超过 5000 家。

  随着人均豆制品消费的提高,行业收入持续增长,企业利润也将 逐步提高。预计 2019 年企业利润将会超过 65 亿元。

  随着国内外权威机构和豆制品企业对大豆营养价值宣传的增加, 公众对豆制品的认可和消费也在逐步增加,公众的健康饮食意识也在 不断提高,增加绿色健康素食消费,这无疑将促进公众对豆制食品的 消费热情,有利于行业长期发展。预计 2019 年中国豆制品行业销售收 入将接近 1000 亿元。

  豆制品的发展受经济水平、饮食习惯、人口密度等因素的影响。

  我国东部、中部及南部地区具有豆制品消费的传统且经济发达、人口

   密度大的特点,消费水平相对较高,因此豆制品生产相对发达。而往 西往北,经济水平逐渐走低,人口密度变小,豆制品产量、技术水平 和种类均呈下降趋势。根据豆制品专业委员会数据,2018 年 50 强规模 豆制品生产企业相对集中在东部、中部和南部。

  豆制品尤其是生鲜豆制品保质期较短,而且运输储存均需要冷藏 条件,所以生鲜豆制品的生产商基本都以自己的生产基地为中心,呈 圆形向四周辐射,辐射半径与豆制品的保鲜时间和运输能力相关,通 常为 150-300 公里。辐射半径的限制减弱了不同区域范围的生鲜豆制 品生产商之间的竞争,造成了市场块状分布。同时,不同区域豆制品 的生产工艺、口味等差别也进一步导致了豆制品市场呈现区域化、块 状分布。

  在竞争中,我国豆制品行业逐步形成了一批较大规模的地方性品 牌企业,这些规模企业迅速占据了大中城市的主流市场,对全国豆制 品产业的发展起到了示范和带头作用。但是,由于我国区域经济发展 的不平衡和城乡消费水平的差异化,以及豆制品行业进入门槛较低的 特点,小作坊、小企业生产的产品仍然占据一定市场份额,并会在一 定时期内与规模企业并存,行业集中度总体较低。

   从豆制品行业发展进程来看,行业竞争最终将呈现资源向大企业 集中的趋势。由于食品安全直接关乎消费者的身体健康,政府部门对 于生产企业的监管和社会舆论监督日益严格,小企业将因环保或食品 质量安全不达标以及缺乏有影响力的品牌而逐渐被市场淘汰。此外, 消费者在选择豆制品时虽然主要出于便利性的考虑,但是其对于口感 和口味的要求并未因此而降低,这就要求企业不断进行研发,在提升 产品口感的同时不断推出新品种,以增加消费者的消费忠诚度。大企 业由于具备产品质量好、品种多样化、管理规范的优势,在行业中的 竞争优势将不断强化,市场份额将日趋集中。

  二、豆制品市场分析预测 豆制品生产的主要原料为大豆,辅料为糖、油、食盐等以及外包 装材料,豆制品加工行业上游主要为大豆种植业、豆制品加工机械行业、 包装材料制造业。豆制品属于日常生活消费品,下游主要为农贸市场、 商超、批发经销商、餐饮机构等,最终面对终端个人消费者。

  随着生活水平的提高、生活节奏的加快,现代人对食品的需求开 始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展,而豆制品具有人体 必需的钙、磷、铁等人体需要的矿物质,并且含有维生素 B1、B2 和纤 维素,豆制品的消费在百姓饮食消费中不断增长。根据数据显示,

   2019 年豆制品行业 50 强规模企业的投豆量为 174.04 万吨,较 2009 年 的 84.83 万吨增长了 105.16%,年均复合增长率为 7.45%;2019 年豆制 品 50 强规模企业的销售额为 265.90 亿元,较 2009 年的 74.23 亿元增 长了 258.21%,年均复合增长率为 13.61%。

  目前,国内豆制品产业正处于升级过程中,规模豆制品企业的优 势越来越明显,行业集中度不断提高。50 强规模企业的投豆量占比从 2015 年的 8.73%逐年上升,2019 年已经达到 12.80%,2015 年至 2019 年豆制品 50 强企业投豆量复合增长率为 14.73%。随着消费者健康饮食 观念增强、品牌消费意识提高、产品需求上升,豆制品卫生监管力度 加大,规模企业的发展优势会越来越明显。

  2019 年全国豆制品市场容量约为 1222.25 亿元,生鲜豆制品、植 物蛋白饮品、休闲豆制品市场容量分别约为 643.27 亿元、385.99 亿元、 192.99 亿元。

  在居民收入和消费稳步增长及国家鼓励消费的宏观背景下,在消 费结构升级的新阶段中,生鲜豆制品产品因满足健康饮食需求的特点 而具备市场增长的潜力。人们对安全及健康饮食的关注度提升也正在 逐渐影响生鲜豆制品行业的产业格局,大型豆制品品牌企业进入有利 的发展时期。

   2015-2019 年 50 强规模企业用于豆腐等生鲜豆制品的投豆量从 35.07 万吨增至 50.98 万吨,年均复合增长率 9.80%。

  消费者愈发关注饮料的健康属性,植物蛋白饮品具有低胆固醇、 低饱和脂肪、含有植物蛋白、健康养生等优点,符合健康消费趋势, 植物蛋白饮品行业获得了较快发展。

  2015-2019 年 50 强规模企业用于植物蛋白饮品的投豆量从 31.11 万吨增至 47.24 万吨,年均复合增长率为 11.01%。

  休闲豆制品为素食类休闲食品,将豆腐干等制成风味独特、适宜 休闲、旅游的小包装即食食品,使豆腐等豆制品从传统的菜肴扩展到 休闲、旅游食品。

  休闲豆制品采用卤制、炒拌、调味等使豆制品口味更丰富,经过 真空包装、灭菌、多层独立包装等工序,产品货架期延长,凸现了零 食化和礼品化的特征。

  中国休闲豆制品经过近 10 年发展,现在已逐步被大众接受,成为 休闲类主流食品,市场发展空间大。

  2015-2019 年 50 强规模企业用于休闲豆制品的投豆量从 24.76 万 吨增至 36.99 万吨,年均复合增长率为 10.56%。

   豆制品的发展受经济水平、饮食习惯、人口密度等因素的影响。

  我国东部、中部及南部地区具有豆制品消费的传统且经济发达、人口 密度大的特点,消费水平相对较高,因此豆制品生产相对发达。而往 西往北,经济水平逐渐走低,人口密度变小,豆制品产量、技术水平 和种类均呈下降趋势。

  2019 年 50 强规模豆制品生产企业相对集中在东部、中部和南部: 华东地区企业数量最多,占比 40%,西南地区 20%,华北地区 10%,华 南地区 8%,华中地区 14%,东北地区 8%。

  未来几年国内经济仍将稳健发展,居民收入还将进一步提高,加 之国家鼓励消费、拉动内需的经济政策的提出,为豆制品行业的快速 发展提供了良好的环境和巨大的市场空间。

  二、豆制品行业发展趋势分析 随着生活水平的提高、生活节奏的加快,现代人对食品的需求开 始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展,而豆制品具有人体 必需的钙、磷、铁等人体需要的矿物质,并且含有维生素 B1、B2 和纤 维素,豆制品的消费在百姓饮食消费中不断增长。

  2018 年豆制品行业 50 强规模企业的投豆量为 157.86 万吨,较 2009 年的 84.83 万吨增长了 86.09%,年均复合增长率为 7.14%;2018

   年豆制品 50 强规模企业的销售额为 233.71 亿元,较 2009 年的 74.23 亿元增长了 214.85%,年均复合增长率为 13.59%。

  我国豆制品市场集中度低,生产企业众多。截至 2017 年末,豆制 品行业获得食品生产许可证的企业数量为 4,890 家。虽在部分地区、 部分细分行业出现了区域性、行业性较强品牌,如上海的“清美”、 杭州的“祖名”、北京的“白玉”、深圳的“福荫”、沈阳的“福来” 等,但尚未出现全品类、全国性的龙头企业,各企业的市场占有率较 小。近年来市场需求扩大,中高端产品消费量增大,部分企业利用渠 道优势和品牌优势,逐渐扩大自身的市场占有率。

   第三章 主要建设内容与建设方案

  一、主要建设内容与规模 (一)主要建设内容 1、该项目总征地面积 32669.66 平方米(折合约 48.98 亩),其 中:净用地面积 32669.66 平方米(红线范围折合约 48.98 亩)。项目 规划总建筑面积 54231.64 平方米,其中:规划建设主体工程 38535.42 平方米,计容建筑面积 54231.64 平方米;预计建筑工程投资 4758.18 万元。

  2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

  3、购置主要生产工艺设备,组建相关的生产车间及生产经营管理 部门。

  4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

  (二)项目土建工程方案 1、该项目主要土建工程包括:生产工程、辅助生产工程、公用工 程、总图工程、服务性工程(办公及生活)和其他工程六部分组成。

  主要建设内容包括:生产车间、辅助车间、仓储设施(原料仓库和成 品仓库)等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

   2、本期工程项目预计总建筑面积 54231.64 平方米,其中:计容 建筑面积 54231.64 平方米,计划建筑工程投资 4758.18 万元,占项目 总投资的 34.11%。

  3、本期工程项目建设规划建筑系数 51.79%,建筑容积率 1.66, 建设区域绿化覆盖率 7.26%,固定资产投资强度 197.97 万元/亩。

  (三)设备购置方案 1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设 施及相关配套设备,设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理” 的原则,需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备,确保 项目的生产及产品检验的需要。

  2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备, 预计购置安装主要设备共计 97 台(套),设备购置费 2915.12 万元。

  二、产品规划方案 (一)产品放方案 1、该项目主要从事豆制品的生产和销售业务,根据国家有关产业 政策和国内外市场对豆制品需求预测分析,综合考虑产品市场定位、 产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经 验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、

   公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规 模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”的原则提 出产能发展规划。

  2、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资 源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项 目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为豆 制品,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领 是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同 时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算, 根据确定的产品方案和建设规模及预测的豆制品产品价格根据市场情 况,确定年产量为 xxx,预计年产值 32755.00 万元。

  (二)营销策略

  在今后的生产经营过程中,根据国内外市场的供求形势,积极拓 宽产品营销范围,随着销售市场的不断扩大,相应扩大其生产能力, 同时,适时研制开发符合市场需求的新产品,满足国内外不同市场应 用领域的需要。

  产品方案一览表

   序号

  1 2 3 4 5 6

  产品名称

  豆制品 A 豆制品 B 豆制品 C 豆制品 D 豆制品 E 豆制品 F 合计

  单位

  单位 单位 单位 单位 单位 单位 单位

  年产量

  xx xx xx xx xx xx xxx

  年产值

  14739.75 8188.75 4913.25 2620.40 1637.75 655.10 32755.00

   第四章 项目选址科学性分析

  为了认真贯彻落实国家“十分珍惜,合理利用土地和切实保护耕 地”的基本国策,促进建设用地的集约利用优化配置,提高工业项目 建设用地的管理水平,中华人民共和国国土资源部制定了《工业项目 建设用地控制指标》。控制指标是对一个工业项目(或单项工程)及 其配套工程在土地利用上进行控制的标准,是国土资源管理部门在建 设用地预审和审批阶段核定项目用地规模的重要标准,是项目承办单 位和设计部门编制项目可研报告和初步设计文件的重要依据。

  一、选址要求 1、项目选址应符合城乡建设总体规划和工业项目占地使用规划的 要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染 防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

  2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和 其它特别需要保护的环境敏感性目标。

  3、节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占 良田或少占耕地。应充分利用天然地形,选择土地利用率高征地费用 少的场址。

   4、厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设 需要。厂址应具备良好的生产基础条件,水源、电力、运输等生产要 素供应充裕,能源供应有可靠的保障。

  5、厂址应靠近交通主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和 产成品的运输。通讯便捷有利于及时反馈市场信息。

  6、对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法 律和现行标准允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的 社会影响。

  7、项目建设方案力求在满足生产工艺、防火安全、环保卫生等要 求的前提下,尽量合并建筑充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分 珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。对各种设施 用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺 技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

  二、项目选址及用地方案

  通过对可供选择的建设地区进行比选后,综合考虑交通条件、土 地取得成本及职工交通便利条件,选择 xx 新兴产业示范区为建厂地址。

  园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东 侧。园区区域面积 80 平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成

   了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境, 并已通过 ISO14000 环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创 业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面 服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注 册的企业近 3000 家,其中工业企业 2000 余家,外商投资企业 300 余 家。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增 多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及 零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造, 以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造 和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。

  所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越,地形平坦、土地平 整、交通条件便利、配套设施条件具备,符合项目选址要求。项目建 设遵循“合理和集约用地”的原则,按照行业生产规范和要求,进行 科学设计、合理布局,符合豆制品生产经营的需要。

  三、项目节约用地措施 按照节约用地的基本国策,该项目设计中采取了以下几个方面的 措施:

   1、项目选址在 xx 新兴产业示范区,符合城市总体规划和土地使 用控制要求。依托当地生活设施、公共设施、交通运输设施,项目建 设区域少建非生产性设施,以利节约用地。

  2、认真贯彻执行专业化生产原则,除了主要生产过程和关键工序 由该项目实施外,其他附属部件采取外协(外购)方式,从而减少了 重复建设,节约了资金、能源和土地。

  3、采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房的面积 利用率,有利于节约土地资源。

  4、仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率节约了土 地。

  四、项目选址评价 1、拟建项目用地位置周围 5km 以内没有地下矿藏、文物和历史文 化遗址,项目建设不影响周围军事设施的建设和使用,也不影响河道 的防洪和排涝。项目建设选址周围无粉尘、有害气体、放射性物质和 其他扩散性污染源,而且建设区域地形平坦、土地平整、交通便捷、 配套设施条件齐备,符合项目选址的根本要求。

  2、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产 所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷、水资源丰富、能源供

   应充裕,适合于豆制品生产经营活动,为此,该区域是发展化工行业 的理想场所。

  3、厂址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等 环境敏感目标,自然环境条件良好。拟建工程地势开阔,有利于大气 污染物的扩散,区域大气环境质量良好。

  4、拟建厂址具备良好的原料供应、供水、供电条件,生产、生活 用水全部由 xx 新兴产业示范区提供,完全可以保障供应。

  5、综上所述,项目选址位于 xx 新兴产业示范区工业项目占地规 划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物, 供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离 居民区,所以,从厂址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对 周围环境的影响分析,拟建工程的厂址选择是科学合理的。

   第五章 土建工程

  一、标准规范 1、《建筑结构可靠度设计统一标准》 2、《建筑抗震设防分类标准》 3、《建筑结构荷载规范》 4、《建筑抗震设计规范》 5、《混凝土结构设计规范》 6、《高层建筑混凝土结构技术规范》 7、《建筑地基基础设计规范》 8、《建筑桩基技术规范》 9、《钢筋混凝土结构设计规范》 10、《钢结构设计规范》 11、《民用建筑设计通则》 二、土建工程设计要求 1、本项目中所有建、构筑物均按永久性建构筑物设计。建筑物设 计正常使用年限为 50 年。

  2、砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱,建筑物耐火等级均为 二级。

   3、建筑建设地抗震设防烈度为 9 度。设计基本地震加速度为 0.05g,设计地震分组为第一组。本项目建筑物结构设计应符合 9 度抗 震设防的要求,抗震设防类别为乙类,采取相应抗震构造措施。

  三、建筑结构设计 1、拟建厂区场地地势较平坦,无不良工程地质现象,适宜建厂。

  2、基础工程:根据工程地质条件,荷载较小的建(构)筑物采用 天然地基,荷载较大的建(构)筑物采用天然地基或人工挖孔灌注桩。

  3、车间厂房:采用钢屋架结构,屋面采用彩钢板,墙体采用彩钢 夹芯板,基础采用钢筋混凝土基础。

  4、办公楼:采用现浇钢筋混凝土框架结构,多孔砖非承重墙体, 屋面为现浇钢筋混凝土框架结构,基础为钢筋混凝土基础。

  5、其他用房:采用砖混结构,承重型墙体,基础采用墙下条形基 础。

  四、主要材料选用标准要求 1、建筑钢筋选用标准要求:基础受力主筋均采用 HRB400,箍筋及 其他次要构件为 HPB300。

  2、焊条选用标准要求:对于 HPB300 级钢筋选用 E43 系列焊条, 对于 HRB400 级钢筋选用 E50 系列焊条。

   3、钢材及螺栓:一般钢构件采用 Q235B。地脚螺栓一般采用 Q235 钢。

  4、水泥选用标准:水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥,并根据建、 构筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂,

  5、混凝土:根据《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476 之规 定确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境 类别为一类,含设备基础混凝土强度等级采用 C30,基础混凝土垫层为 C15。

  6、混凝土保护层:结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476 规定执行。

  五、土建工程指标 项目净用地面积 32669.66 平方米,建筑物基底占地面积 16919.62 平方米,总建筑面积 54231.64 平方米,其中:规划建设主体工程 38535.42 平方米,项目规划绿化面积 3935.35 平方米。

  本期工程项目建设规划建筑系数 51.79%,建筑容积率 1.66,建设 区域绿化覆盖率 7.26%,固定资产投资强度 197.97 万元/亩。

  序号 项目

  土建工程投资一览表

  占地面积

  基底面积

  建筑面积

  计容面积

  投资(万元)

   (㎡)

  主体生产工程

  11962.17

  1.1 主要生产车间

  7177.30

  1.2 辅助生产车间

  3827.89

  1.3 其他生产车间

  956.97

  仓储工程

  2537.94

  2.1 成品贮存

  634.49

  2.2 原料仓储

  1319.73

  2.3 辅助材料仓库

  583.73

  供配电工程

  135.36

  3.1 供配电室

  135.36

  给排水工程

  155.66

  4.1 给排水

  155.66

  服务性工程

  1607.36

  5.1 办公用房

  727.97

  5.2 生活服务

  879.39

  消防及环保工程 453.45

  6.1 消防环保工程

  453.45

  项目总图工程

  67.68

  7.1 场地及道路硬化 4315.69

  7.2 场区围墙

  755.97

  7.3 安全保卫室

  67.68

  绿化工程

  1566.38

  合计

  (㎡) 11962.17 7177.30 3827.89 956.97 2537.94 634.49 1319.73 583.73 135.36 135.36 155.66 155.66 1607.36 727.97 879.39 453.45 453.45 67.68

  67.68

  16919.62

  (㎡) 38535.42 23121.25 12331.33 2235.05 10202.54 2550.64 5305.32 2346.58 135.36 135.36 155.66 155.66 1607.36 727.97 879.39 453.45 453.45 67.68 755.97 4315.69 67.68

  54231.64

  (㎡) 38535.42 23121.25 12331.33 2235.05 10202.54 2550.64 5305.32 2346.58 135.36 135.36 155.66 155.66 1607.36 727.97 879.39 453.45 453.45 67.68 755.97 4315.69 67.68

  54231.64

  3719.13 2305.86 1190.12 223.15 716.12 179.03 372.38 164.71 10.69 10.69 9.56 9.56 112.82 47.73 48.15 35.81 35.81 99.23

  54.82 4758.18

   第六章 公用工程

  一、供电工程 (一)供电电源 1、本项目供电负荷等级为三级。厂区降压站电源取自国家电网, 电源符合国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)的规定。

  2、项目建设单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引 入配电室。厂内供电电压等级 380V、TN-C-S 系统供电。选择节能型变 压器。厂内配电室操作环境,按国标 GB50058-92《爆炸及火灾危险环 境电力装置设计规范》的要求设计, 3、电源设备选用隔爆型 dIIBT4 级防爆电器,照明导线穿钢管敷 设。其它环境按一般建筑物设计。进入易燃易爆区域的各类电缆采用 防火性能较高的阻燃电缆。厂内配电采用放射式配电方式,室外电缆 直埋或电缆沟敷设,直埋埋深-1.0m,过路及穿墙穿钢管保护。

  4、室外电源采用三相四线制 380/220V,室内三相五线制,照明灯 具电压为 220V。厂内动力、照明负荷按“三类”用电负荷设计。自 10KV 电网引一路架空线作为主电源引入厂内 10KV 终端杆,经避雷器保 护后,以电缆方式引入厂内配电室高压配电室。

   5、为保证仪表、自动控制系统、通信及应急照明等局部重要负荷 的不间断供电,有效提高系统的利用率,厂内设置一套在线式不间断 电源装置 UPS,为 PLC 系统、报警系统、检测仪表、控制设备和应急照 明等负荷供电,UPS 不间断电源后备供电时间不小于 4 小时。

  (二)低压配电方案 1、车间低压配电回路采用放射式、树干式混合配电。车间配电干 线采用插接母线和电力电缆在电缆桥架内沿柱、沿梁敷设方式。各变 压器之间设低压联络。

  2、车间照明线路选用绝缘线,配电照明箱引出部分沿电缆桥架敷 至灯具,部分线路穿管沿梁明敷。车间照明采用金属卤化物灯,工位 照明采用高效荧光灯。在生产厂房,办公区及动力站房设置应急照明 及疏散照明。

  3、配电室变压器中性点直接接地,高压设备采用保护接地,高低 压系统共用接地装置,接地电阻不大于 1Ω。配电系统采用 TN-S 接地 型式,设专用 PE 线,插座回路装设漏电保护装置。较高的建筑物按Ⅲ 类防雷建筑物设计防雷装置。

  4、配电系统根据负荷大小用单相(共三线:L 线,N 线,PE 线) 220V 配电或三相(五线:L1、L2、L3 线、N 线、PE 线)380V 配电。建

   筑的垂直干线宜采用电力电缆,分支电缆或母线槽配电、干线应在电 气竖井内敷设,而电缆截面应按发热条件选用,再校验电压损和机械 强度。

  5、配电方式采用放射式和树干式相混合的方式。应急照明及疏散 指示照明采用带蓄电池灯具,其它如普通照明,采用从配电房引出可 靠的专用的单回路供电。照明配电采用电缆树干式供电,楼梯灯、疏 散指示灯、走廊应急灯灯具带 30 分钟蓄电池,当市政电源断电时蓄电 池继续供电。

  (三)照明设计 在保证照度的前提下优先采用高效节能灯具和使用寿命长且显色 性好的光源。易燃易爆区域内的照明灯具以高压钠灯或金属卤素灯为 光源的防爆等为主,适当辅以防爆荧光灯。非易燃易爆区域以高效荧 光灯为主,适当辅以部分装饰灯具。

  1、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明。普 通照明是整个照明系统应用最多的系统,根据不同厂房对照度的要求, 对灯具按照合理、美观、有效和节能的原则进行布置。高大空间的生 产车间顶灯采用金属卤化物灯,车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯。

  检测室采用荧光灯。车间生活间采用荧光灯,局部采用节能灯。金属

   卤化物灯灯具为块板式节能灯具,并带电容补偿。荧光灯采用高效反 射灯具。

  2、厂区照明采用透露性强的高压钠灯,路灯专用灯具。各车间通 道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明。

  各车间的工作照明分片集中控制。值班照明为常明灯,常年不断电单 独控制。车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

  3、各车间的照明按车间放射加树干混合式配电,照明干线采用 ZR-YJV-1000 型电缆沿配电用电缆桥架敷设或采用 BV 塑料线穿焊接钢 管埋地暗敷。车间内照明支线采用 BV 型铜芯塑料线穿薄电线管沿屋架 梁或屋顶金属檩条敷设。

  (四)电能计量及节能措施 1、工厂采用高压计度方式结算电费,低压出成回路装有电度表, 便于各车间成本核算,在 10kv 电源进线处设总计量。每路 10kv 出线 柜均装设有功和无功电度表。变压器低压总进线设有功计量和无功计 量。照明用电和动力用电分开计量。动力用电每个配出回路根据需要 装设有功电度表。

  2、用电设备单台电机容量在 75kW 及以上,电热设备单台容量 50kW 及以上的设备均单独装设计度表。

   3、为节约电能,设计中选用节能型电器产品,照明选用光效高的 光源和灯具,采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。

  4、合理安排生产,加强用电监督管理,对计量仪表定期校验。

  (五)电气安全与接地 低压配电系统采用 TN 接地型式。有车间配电室的建筑采用 TN-S 型,三相五线。变压器中性点直接接地,所有电气设备外壳及外露可 导电的金属部分需与 PE 线可靠连接为一体。保护接地、过电压保护接 地和防雷接地共用,构成共用接地系统,接地电阻应≤1Ω。无变电所 的建筑物的低压配电系统采用 TN-C-S 接地型式,电源中性线在进户处 作重复接地。接地装置均利用建筑物基础,重复接地后 PE 线和 N 线完 全分开。

  二、供水工程 (一)供水方案 厂区水源为市政自来水,厂区给水系统采用生产、生活、消防合 一给水系统,项目用水由 xx 新兴产业示范区市政管网给水干管统一提 供,年用水约 2280.0 立方米。供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项 目需求。进厂总管选用 DN200,各车间分管选用 DN50~DN100,给水管 道在厂区内形成环状给水管网,各单体用水从厂区环网上分别接出支

   管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要。室外给水主管道 采用 PE 给水管,室内生活给水管道采用 PP-R 给水管,消防管道采用 热镀锌钢管。

  项目拟安装使用节水型设施或器具,不使用国家明令淘汰的用水 器具。对供水、用水的设施、设备、器具进行维修、保养。对泵房、 水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水跑水造成浪费。

  (二)消防给水 1、消防水源:消防用水采用城市供水,合理设置室内外消火栓给 水系统,其进水管可由市政给水干管引入,经消防水池加压泵送至各 单体的管网系统。室内消火栓应沿道路设置,其间距不应超过 120 米。

  2、消防水量:本项目各建筑室内消防水量为 40 升/秒,室外消防 水量为 20 升/秒,火灾延续时间为 2 小时。

  3、消防储水设施:厂区内适当位置设置消防水池和泵房,保证消 防前 10 分钟用水量,水池容量满足火灾延续时间内室内外消防用水量 的总和。

  三、排水工程 本项目排水采用雨污分流、清污分流制。

   厂区室外排水分为雨水(含洁净生产废水)和生活、生产废水两 个系统。雨水和洁净废水直接排入厂区雨水系统,厂内生活污水经化 粪池处理、食堂废水经隔油池处理后与生活废水一起排入厂区废水管 网。废水经管道收集后排入 xx 新兴产业示范区市政污水管网,再排入 污水处理厂。

  厂区雨水主管采用混凝土管件,支管采用水泥管或塑料管材。生 活污水管材采用 PVC 管。生产废水采用不锈钢管或 PVC 管。

  四、空调与通风 (一)空调 1、采暖:冬季室内计算温度:各生产车间 14~16℃,需采暖的库 房 5~8℃,公用站房 14℃,办公室、生活间 18℃,卫生间 15℃。采暖 热媒为 95~70℃采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力 0.4Mpa。

  车间采用传统的热水循环取暖形式,其他厂房及办公室采用燃气 辐射采暖的采暖形式。根据行业统计数字显示,采暖设施投资按水循 环为 96 元/平方米,燃气辐射采暖为 120 元/平方米计算。

  2、制冷:有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调,空调温度 范围要求为 24-28℃,空调采用分体空调。

  (二)通风

   1、厂房为全封闭厂房,采用机械通风方式进行厂房通风换气。送 风系统利用空气处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气 经初、中效过滤后经风机及风管送至车间各生产区。排风系统可采用 屋顶风机和局部机械排风系统,车间换气次数为 4~5 次/小时。

  2、厂房内局部有害物或散发较大热量的生产设备区域,采用局部 封闭,进行机械送排风。当排出废气不能达到排放标准时须设置净化 设备。卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,全室通 风换气次数大于 10 次/小时。

  五、通信及信息系统设计方案 (一)信息通信需求 根据本项目生产经营、管理及调度要求,信息通信业务需求如下:

  1、话音通信:满足项目建设单位与厂区的生产调度、与相关上级 部门及地方部门的行政管理联系畅通可靠。

  2、工业电视监控:对厂区监视管理。以本地监视为主,预留图像 可远传至调度控制中心。控制中心对各厂区监视图像可随机调看或自 动轮询。

  (二)信息通信设计方案

   1、话音通信部分:根据厂区通信业务需求及厂区周围情况,行政 调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

  2、工业电视部分:在厂内主要场所进行重点监视,适时录像并存 储图像,不仅可以了解工作人员及厂内来往人员的情况,还可通过查 询录像资料,为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

  3、通信信息系统电源由项目建设单位 UPS 不间断电源提供,现场 设备电源由值班室内相关设备提供。

  4、设计提供监控系统的基本要求和配置,选用系统设备时,各配 套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、 辅助材料待确定系统成套供货商后,按技术要求由成套厂商提供。系 统应由资信地位可靠,具有相关资质、有一定业绩、服务良好,具有 现场安装调试、开车投运经验,能做到交钥匙工程的成套厂商配套供 货,并应对项目建设单位操作人员进行相关的技术培训。

  5、数据通信:数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚 拟专用通信网,可同时解决厂区数据、lP 数据及计算机上网需求。也 可采用 GPRS 数据传输通信。本项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网,上传至项目建设单位调度中心。

   6、综合布线:在监控室、控制室设置综合布线系统一套,采用超 5 类综合布线系统,包括语音点两点,数据信息点两点,由厂家配套提 供。通信网络接入设备由网络运营商提供。

   第七章 原辅材料供应

  一、主要原辅材料的供应 该项目将以豆制品产品批量规模生产为流程,原材料及辅助材料 均在国内市场采购,主要材料是 xx、xx、xxx、xxx、xx 等,从目前的 市场供应情况来看,完全可以满足项目的生产需要,按照生产规模的 要求,所需原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则,确 保生产经营活动的正常进行。

  二、原辅材料采购管理 1、该项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并 根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

  2、按照采购计划、分轻重缓急,做到无计划不采购,质量不合格 不采购,价格不合理不采购,材料规格性能不清不采购。

  3、公司物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌 握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的情况下,对项目所需原 辅材料合理地选择品种,为企业节约使用原材料降低采购成本。

  4、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规 格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理。做好原始记 录和资料积累,及时准确的做好月报、季报和年度各种统计报表。

   第八章 工艺技术方案

  一、工艺技术方案选用要求 1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行 稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型 控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质 量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组 织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和 良好的服务。

  2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积 极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料, 稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞 争能力。

  3、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备, 根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所 制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等 设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流 方式。

   4、生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设 计,工艺布局采用最佳物流模式,最有效的仓储模式,最短的物流过 程,最便捷的物资流向。

  5、根据该项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造 的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技 术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求产品的“零缺陷”,以 关键生产工序为质量控制点,确保该项目产品质量。

  6、在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产 的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法 律法规和各项措施的贯彻落实。

  7、项目生产装置和主要系统选用先进且成熟可靠的 DCS 控制系统, 该系统将检测、监视、控制、操作、数据处理、生产管理等功能集中 在一个协调的分散型计算机网络中,具有能耗低、高智能、高速度、 高质量、高环保性、系统危险性分散的特点,可实现生产条件的优化 控制。

  8、建立柔性生产模式。本项目产品具有客户需求多样化、产品个 性化的特点,因此产品种类多样,单批生产数量较小。多品种、小批 量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期。为此,本项

   目将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛引用到产品 制造各个环节,因此可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产 规模优势和质量控制水平,降低故障率、提高性价比,使产品性能和 质量达到国内领先、国际先进水平。

  二、质量管理与质量保证 项目建设单位视产品质量为企业的生命,从企业的研发阶段开始 就注重质量控制,引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 量测的再现性、TQM 全面质量管理等质量控制方法。

  在豆制品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验 要求转化为公司内质量控制标准,加强过程控制,确保产品加工质量 的稳定。项目建设单位倡导“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续 和谐”的质量方针,注重管理体系的建立,实现持续改进。

  本项目产品制造质量控制将按 ISO9000 体系标准,从业务流程与 组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,公司推行精 益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM) 等先进的管理手段和管理技术。

  三、设备选型方向

   为适应该项目生产和检验的需要,确保产品质量,增强生产工艺 的可操作手段,必须完整配置各种技术装备,该项目生产设备和检测 设备选择国内外现有的先进、成熟、可靠装备,在主要设备选型上遵 循以下原则:

  1、以“比质、比价、比先进”为原则。选择设备时,要着眼高起 点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,不断提高产 品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能 源降低生产成本和检测成本。

  2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应, 同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性,能够达到节 能和清洁生产的各项要求。该项目所选设备必须技术先进、性能可靠, 达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够 满足生产高质量产品的要求。

  3、设备性能价格比合理,使投资方能够以合理的投资获得生产高 质量产品的生产设备。对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备 的最佳技术水平。在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理。充 分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产本行业相同产品时,能够 保持最低的生产成本。

   4、以甄选优质供应商为原则。选择设备交货期应满足工程进度的 需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设 备生产厂家。根据生产经验和技术力量,该项目主要工艺设备及仪器 基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企 业管理科学达到国际认证标准要求。

  四、设备配置方案 该项目的生产及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原 则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到 或超过国家相关的节能和环保要求。先进的生产技术和装备是保证产 品质量的关键。因此,关键工艺设备必须选择国内外著名生产厂商的 产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环保 型产品。

  根据生产规模和生产工艺的要求,本着“先进、合理、科学、节 能、高效”的原则,该项目对比考察了多个生产设备制造企业,优选 了豆制品生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备,确 保该项目生产及产品检验的需要。

  项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备, 预计购置安装主要设备共计 97 台(套),设备购置费 2915.12 万元。

   第九章 项目平面布置

  一、总图布置原则 该项目厂区总平面布置应符合国家有关规定及要求,结合场地自 然条件及现状,满足生产运输、安全卫生、环境保护等方面的需要。

  同时考虑企业在生产、交通运输、动力设施、设备维修等方面的协作 关系。遵循节约用地的原则,做到生产工艺流程顺畅,通道宽度适中, 总图布置合理紧凑协调统一,达到科学规范化的要求。其中:建筑物 布置紧凑合理,四周均有绿化带环绕,厂区道路既能满足消防要求, 又能满足货物运输的要求,项目总平面布置原则如下:

  1、认真贯彻“十分珍惜和合理利用每一寸土地,保护耕地”的基 本国策,切实做到合理用地,节约用地提高土地利用率。因地制宜, 结合当地地形条件,选择合理的竖向布置。节约土石方工程量,节约 项目投资。

  2、根据厂区用地的基本条件和工艺生产流程的要求,从现场实际 情况出发,综合考虑各项辅助设施功能以及防火、环保、贮运等多种 因素的要求,同时达到国家及当地规定的投资强度、建筑密度、建筑 容积率和绿化率的要求。

   3、遵循总图专业布置原则,执行国家颁布的防火、安全、卫生、 运输、安全施工等规范、规定和标准要求。厂区道路和场地的布置充 分考虑装置的施工、设备安装、检修及消防通道。

  4、厂区设计按照城市规划的要求布置总图,各项指标应满足项目 生产工艺、运输条件、防火安全等规范标准。厂区功能分区明确,便 于各生产工区相互协调,既能形成大的流水作业环境,又具有相对独 立的制造区域。

  5、该项目总图布置应用工业工程的基本原理和方法,结合项目建 设场地平面现状与竖向格局及生产工艺特点,对厂区进行总体规划, 使厂区物流顺畅、人流短捷、能源供应靠近负荷中心。

  6、满足生产工艺流程和物料流向的要求,做到物料流程顺畅、短 捷、连续、贯通,厂内物料运输通畅。

  7、厂内功能分区合理、明确,以便有利于文明生产及组织管理。

  生产装置布置充分利用风向,充分考虑工程地质及水文地质情况的影 响。

  8、结合场地地形、地质、地貌等条件,因地制宜并尽可能做到紧 凑布置,最大限度的节约土地资源,做到近期相对集中远期预留合理, 做到总图规划一次到位,分步实施,滚动发展。

   二、总图布置采用设计标准及规范 该项目总图设计采用的主要标准规范如下:

  1、《工业企业总平面设计规范》GB50187-93 2、《厂矿道路设计规范》GBJ22-87 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4、《工业企业设计防火规范》GB50160-92 5、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002 三、项目总平面布置方案 本项目在 xx 新兴产业示范区进行工厂建设。根据项目建设单位对 拟建场地的使用意图并结合该场地的外形及该项目的生产工艺流程、 物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、厂内外交通运输等情 况,按厂址的自然条件、生产要求与功能以及化工行业的设计规范进 行安排。达到工艺流程(生产程序)顺畅、原材料与各种物料的输送 线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准,同时考虑用地少、 施工费用节约等要求。沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、 草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。

  按照建(构)筑物的生产性质和功能,项目设计根据物流关系将 厂区划分为生产区、生活区、公用设施区等三个功能区,这样布置既

   能充分利用场地,有利于与生产设施的联系,又有利于外部水、电、 气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便,新工厂总图平面布 置要求如下:

  1、功能分区明确,人流、物流便捷流畅。生产工艺流程顺畅简捷。

  2、根据工厂的组成和发展趋势综合考虑工艺、土建、公用等各种 技术因素,做到合理布置,达到投资省、工期短、生产成本低、土地 利用率高的效果。

  3、该项目拟建场地设二个出入口,一是人员出入口,主要供人流 出入,避免员工上下班穿越生产厂区,保证生产及职工人身安全。二 是物料出入口,主要供物流出入,主要满足原材料、辅助材料进出厂 的需要。

  四、总平面设计 (一)主要生产车间布置方案 在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外 形、前后位置、上下位差以及各种物料的输入和流向、操作要求等作 统一的设计,选择并确定车间布置方案。车间布置方案需要达到物料 流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便的要求。本项目的主 要生产车间布置详见—《主要生产车间布置简图》。

   (二)厂区道路设计方案 1、本工程所有道路均采用混凝土路面,其纵坡、横坡、各路口的 转弯等均按国家现行有关规范设计。

  2、道路在厂区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构 形式,可以满足不同运输车辆行驶的性能要求。

  3、厂区道路布置满足生产(包括安装、检修)、运输和消防的要 求,使厂区内外货物运输顺畅、行人方便,合理分散物流和人流,尽 量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

  4、应与厂外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高 速公路等国家级道路网络。厂区道路应与总平面布置、管线、绿化等 协调一致。

  5、该项目道路设计注重道路之间的贯通,同时,厂区道路应尽可 能与主要建筑物平行布置。

  (三)运输原则及方案 1、运输原则 (1)项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,厂内部 和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统。

   (2)外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少投资。主要产 出品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本提高 运输效率。

  (3)工厂外部运输和内部运输可采用送货制。采用合适的运输方 式和运输路线,使工厂物流达到合理优化。

  2、运输方式 (1)厂外运输:项目建成投产后,根据每年的运输量来确定,该 项目无须自建外部运输设施,工厂外部运输主要由供应商或社会专业 运输部门承担。厂外运进原、辅材料等运用公路运输的方式运回厂内。

  产品销售主要采用公路运输的方式运达所有顾客所需目的地。

  (2)厂内运输:厂内运输主要依靠叉车、运输车等。

  (四)项目区绿化设计 厂区绿化布置是总平面布置的内容之一,也是环境保护的重要措 施之一。该项目按照国土资源部《工业项目建设用地控制指标》的规 定,严格控制厂区绿化率,使之符合有关标准、规范和规划要求并起 到环境保护与美观的作用。

  厂区绿化设计要达到:“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的 工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。厂

   区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目 建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当 地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定 的层次感。

  该项目绿化的重点是厂区周边、办公区及主要道路两侧的空地, 美化的重点是办公区。厂区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、 花坛为主。道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和 垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个环境优美、统一协 调的建筑空间。

  (五)项目建筑设计方案 该项目建筑设计应符合有关设计规范,平面布置紧凑合理,各种 管线路径短捷平顺,便于生产和管理。工程设计力求经济、适用、美 观,合理布置厂区绿化,形成庭园式厂区。

  在建筑形象上充分考虑工业建筑的特性及建筑的地方性,根据总 体布局,功能分区明确等特点,设计将充分利用建设场地的自然地貌 和气候特征,通过运用建筑设计的手法,在满足使用功能的前提下, 尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光。考虑到当地气温及气候 特点,在建筑色彩方面采用浅淡色调,局部利用明快的暖色加以点缀。

   (六)给排水布置方案 1、给水布置方案 (1)给水系统由当地给水管网直供。厂区给水网确定采用生产、 生活及消防合一系统的供水方式,在厂区内形成环状,保证了供水水 压的平衡及消防用水的要求。

  (2)项目所在地供水水源来自 xx 新兴产业示范区自来水厂,给 水压力≥0.4MPa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫 生标准。

  (3)消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑室内外均 设环状消防管网,室外消火栓间距不大于 120m,消火栓距道路边不大 于 2.0m。

  2、排水布置方案 采用雨污分流制排水系统,分别汇集后排入当地污水管网。

  (1)雨水采用地下暗沟排水系统。

  (2)生活污水经过处理后排入厂区污水系统,汇入排水管网。

   第十章 环境保护

  一、环境保护设计原则 1、该项目环境保护设计必须与工程项目坚持同时设计、同时施工、 同时使用的“三同时”原则,各种污染物的排放必须符合国家有关标 准规定才能允许排放。

  2、在工程设计中,尽可能采用无污染、少污染、低噪音的先进工 艺和设备,以减少污染物的产生,对仍有一些可能产生污染的,设计 中应采取相应措施加以治理。

  3、对产生的“三废”,凡能加以利用的尽可能综合利用,减少污 染物的排放,从而有效保护生态环境质量。

  4、项目严格执行国家有关环境保护法规及条例,在宏观对策上大 力实施“防治结合、预防为主”的战略,坚持达标排放和总量控制原 则,全面提高环境管理水平。

  二、项目建设区域环境质量现状 (一)环境空气质量现状 该项目建设地点主要大气污染物为 SO2 和 NO2,根据当地环境监测 部门最近的监测数据显示,项目建设区域监测到的 SO2 和 NO2 浓度较 低,未出现超标现象,环境空气质量本底值较好。

   (二)地表水环境质量现状 项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标,CODcr 质量指 数在 0.43-0.50 之间,BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间,氨氮质量指 数在 0.26-0.27 之间,硫化物未检出,由此可见,项目建设区域水质 满足地表水质量标准要求,建设区域的水质较好,满足《地表水环境 质量标准》(GB3838-2002)中的 V 类标准要求。

  现状监测与评价结果表明,各监测点除氨氮指数将达到标准临界 点值外,其它项目在各测点均不超标,满足《地下水环境质量标准 (GB/T14848)》中的Ⅲ类标准的要求,水质现状较好。

  (三)声环境质量现状 根据环境质量监测部门最近监测数据显示,项目建设地噪声满足 《城市区域环境噪声标准》三类标准要求。

  三、环境污染源的识别 拟建项目选址属于工业建设用地,所在地周围无环境敏感点,无 自然保护区,无工业污染源,空气质量良好,地下水水质符合《地下 水质量标准》(GBT14848)Ⅲ类标准要求,该项目的建设对区域生态 环境影响较小。

   该项目在建设和生产经营过程中,可能会产生建筑施工弃土和扬 尘、施工机械噪声、建筑施工人员产生的生活污水和生活垃圾,装饰 工程使用的涂料产生的废气等。生产经营过程会产生废水、废气、噪 声和固体废弃物等,可能会污染周围环境,因此,必须采取相应的有 效措施,确保项目受纳环境不受影响,其污染源及污染物主要产生于 以下过程。

  (一)项目建设期污染源的识别 该项目建设期土建施工过程中产生建筑弃土和扬尘等建筑垃圾, 建设期产生冲洗废水、施工机械噪声、建筑施工人员产生的生活污水 和生活垃圾、装饰工程使用的涂料产生的废气等。

  (二)项目运营期污染源的识别 该项目正常生产经营过程将产生废水、废气、固体废弃物和噪音 等。

  1、废水:源自生产工艺废水、办公及生活废水。

  2、废气:拟建项目营运期废气污染源主要来源于:生产过程中排 放的工艺废气。

  3、固体废弃物:来源于生产过程产生的废料、不合格品等。

  4、噪音:动力设备、机械设备等运行时产生的噪声。

   四、项目建设期环境影响分析和防治对策 (一)项目建设期作业流程分析 在项目建设期需要建设生产车间、原料仓库、成品仓库等,这些 均采用钢架结构,同时要建设职工居住区、办公用房,建设期还要对 生产设备进行安装调试。主要施工流程为建设场地平整、基础开挖及 施工、基础浇灌等基础工程,主体工程建设、装修以及厂区道路、绿 化等配套设施工程建设等。

  项目建设期间主要影响环境的因素有:土方挖掘、建筑材料运输、 土建施工、建筑垃圾清运过程中产生的扬尘和建筑垃圾,建设期冲洗 废水和建筑施工人员产生的生活污水及生活垃圾。设备安装、建筑施 工、机械设备运行过程中产生的噪音。装饰工程使用的涂料产生的废 气等。该项目建设期主要污染因素是施工人员生活污水、施工废水、 作业粉(扬)尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等,其 中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。

  经过采取以下措施后,对环境的影响可降低到最低程度,项目土 建工程施工完成后,扬尘、噪声、垃圾和废气污染影响即刻消失,各 种污染要素的环境影响分析与治理措施如下。

  (二)建设期大气环境影响分析和防治对策

   项目建设期间,由于场地平整、土方挖掘、水泥和砂石等建筑材 料的装卸和运输、弃土的运送等,车辆频繁过往和混凝土砂浆的配制 等施工过程,必然会产生大量的扬尘,施工场地道路与砂石场遇风亦 会产生扬尘,产生量与施工进度及天气有关,致使周围环境空气中的 降尘和 TSP 量的增加,周围环境空气质量在短时期内将下降。运输扬 尘一般在尘源的 30 米范围内(刮大风时除外),但这种影响是局部的、 暂时的,随着工程的建成完工而消失。施工场地周围环境敏感点较多, 为最大程度地减轻扬尘的污染,施工单位应贯彻执行“清洁生产”的 要求,通过采取对施工场界进行临时护挡措施,使原料堆场、建筑施 工现场、运输过程中产生的扬尘无组织排放得到有效控制。定时对建 筑现场地面用水喷淋降尘,可以有效防止建筑扬尘的产生。建筑施工 运输车辆在运输过程中必须有遮挡、篷盖等措施,避免运输过程中产 生扬尘。同时,对粉尘类建筑材料如水泥、白灰等,设置有三面围墙 的库棚存放等措施,治理施工现场的扬尘,以避免产生扬尘污染环境 空气质量。因此,对项目建设期大气污染主要防治措施如下:

  1、对施工现场实行合理化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设置 专门库房堆放,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,防止包 装袋破裂。

   2、土方挖掘时,对作业面和土堆适当喷水,使其保持一定湿度以 减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走,以防长期堆放 表面干燥而起尘或被雨水冲刷。

  3、运输车辆应完好,不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施, 减少沿途抛洒,及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料,冲洗轮胎 并定时洒水抵尘,以减少运输过程中的扬尘。装运土方时应控制车内 土方低于车厢挡板从而减少途中撒落,对施工现场抛撒的砂石、水泥 等物料应及时清扫,砂石堆场和施工道路应定时洒水抑尘。

  (三)建设期水环境影响分析和防治对策 1、施工废水:项目建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和 施工机械、建材冲洗产生的废水,各种施工机械设备运转的冷却水及 洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压 试验等产生的废水,这部分废水含有一定量的油污和泥砂,主要污染 物为 SS。

  2、生活污水:项目建筑施工队伍的生活活动将产生一定量的生活 污水,包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水等。生活污水主要污染物为 SS、BOD5、COD、NH3-N、石油类等。建设期间施工人员集中居住每天

   产生的最大污水量约 10m3,生活污水中主要污染物有:NH3-N、BOD5、 SS 等类比水质为 20~40mg/l、150~350mg/l、200~450mg/l。

  上述废水水量不大,但如果不经处理或处理不当同样会危害环境。

  所以,建设期废水不能随意直排,为最大程度的减轻废水污染,施工 单位应做到以下要求:

  (1)加强项目建设期间的人员管理,针对建设期污水产生过程不 连续、废水种类较单一等特点,可采取相应措施有效控制污水中污染 物的产生量。

  (2)施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施, 对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其它施工废水需 经处理后方可排放。砂浆、石灰等废液宜集中处理,干燥后与固体废 物一起处置。

  (3)水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放,并采取一定的 防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些 物质随雨水冲刷污染附近水体。

  (4)施工单位应设置临时厕所等生活设施。施工人员生活所产生 的少量生活污水,主要污染物是 COD、NH3-N、SS 等,生活污水经临时

   化粪池处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准后 排入附近的水体,对受纳水体的水质影响较小。

  经采取上述措施后,施工废水基本不会对周边环境产生不良的影 响。

  (四)建设期固体废弃物环境影响分析和防治对策 建设期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、 废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等。处置不当将会对周围环境 产生影响。根据调查分析资料,该项目挖填土方量基本能够达到土方 平衡,没有取土场和弃土堆。施工过程中必然要有大量的施工人员工 作和生活在施工现场,其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。

  1、对施工现场要及时进行清理,建筑垃圾要及时清运、加以利用, 防止其因长期堆放而产生扬尘。工程施工现场出入口的道路应当硬化, 配置相应的冲洗设施,车辆冲洗干净后方可驶离工地。

  2、建筑垃圾运输作业时,建设单位应当督促运输单位在清运时间 内组织人力、物力或委托专业环境卫生服务单位做好沿途的污染清理 工作。

   3、由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的,因此建设单位和施工 单位必须做好施工垃圾管理,采取积极有效的措施,避免建设期间产 生的固体废弃物对周围环境造成的影响。

  (五)建设期噪声环境影响分析和防治对策 项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题,该项目噪声源来自 各种施工机械产生的噪音,根据调查可知,项目建设期间其噪声主要 来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯 机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声。不同施工机 械噪声强度相差很大,重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分 别可达 88~93dB(A)和 82~90dB(A),打桩机的噪声级范围可达 95~105dB(A),施工中机械设备产生的噪声最大值约为 110dB(A), 根据资料显示,不考虑围墙的声屏障作用,施工噪声对施工场地周围 50m 范围内的环境影响较大,对 50~100m 范围内也将产生一定的影响, 特别是夜间施工时影响更为严重。

  施工噪声是居民特别敏感的污染源之一,根据目前的机械制造水 平,它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除,只能 通过加强施工产噪设备的管理,以减轻施工噪声对周围环境的影响。

  通过以上计算结果表明,项目在施工过程中高噪机械产生的噪声的影

   响范围昼间为 45m~112m、夜间为 142m~344m。根据对项目周边环境敏 感点的调查,该项目建设期的施工机械噪声对该区居民的学习和生活 会产生一定的影响,为了保证建设期噪声不对其产生影响,尽量减少 因施工而给周围人们生活、学习等活动带来的不利影响,项目所处位 置为区域环境噪声的 2 类区,因此,施工场界外应执行《城市区域环 境噪声标准》GB3096 的 2 类标准要求,为了减轻施工噪声对周围环境 的影响,该项目采取以下控制措施:

  1、加强施工管理,合理安排施工作业时间,降低人为噪声,合理 布局施工现场,严格按照施工噪声管理的有关规定执行,严禁夜间进 行高噪声施工作业。在施工过程中,施工单位应严格执行《建筑施工 场界噪声限值》(GB12523)中的有关规定,避免施工扰民事件的发生。

  2、尽量采用低噪声的施工设备,如以液压工具代替气压工具,同 时尽可能采用施工噪声低的施工方法。施工机械应尽可能放置于对周 围敏感点造成影响最小的地点。

  3、施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度 等特点,施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解, 并减少同时作业的高噪施工机械数量,尽可能减轻声源叠加影响。施 工单位要合理安排施工作业时间,午间(12:00~14:00)及晚间(22:

   00~6:00)严禁高噪设备施工,为进一步确保周围居民的生活不受影 响,施工单位应合理安排施工机械的作业位置,尽量远离噪声敏感点。

  综上所述,该项目建设期在采取相应的环境保护措施后,对周围 环境的影响较小。拟建项目不同施工阶段的噪声控制应符合《建筑施 工场界噪声限值》(GB12535-90)确定的标准要求。

  (六)项目建设期生态环境影响分析 该项目建设期临时占地和土石开挖将对施工场址区域的植被造成 一定的生态环境影响,但建设期临时占地植被破坏是暂时的,而建筑 物占地对植被的破坏却是永久的,土方开挖、管线埋设、场地平整、 建筑或弃土临时堆放以及施工结束前后一段时间内地表绿化工作尚未 完成时,都将造成土壤裸露,很容易造成水土流失。

  土石开挖和植被破坏在多雨季节还增加建设区域内的水土流失, 给生态系统带来一定的影响。建设期造成的水土流失主要发生在生产 和生活区施工作业面、修建截水沟、开挖蓄水集水池等。该项目建设 造成的水土流失主要类型为水力侵蚀,水土流失的预测时段主要为项 目建设期。

   项目的建设将导致土地利用现状彻底改变,从根本上破坏了土壤 的功能,改变了土壤的传统价值,影响了对土地资源的利用。为了降 低项目对生态环境的影响,本报告提出以下生态环境保护措施:

  1、在土石开挖区周边设置排水渠,以使雨水顺利排走防治淤积。

  2、边坡开挖时要先挖土质比较松散的部分,边坡要保持平滑,不 留松散土层,同时在边坡上撒些草种进行生物护坡,以使得边坡长久 固定,减少水土流失的发生。

  3、对施工道路,在选线时要尽量避开已治理的水土保持区。

  4、对于容易引起水土流失地段要进行植树绿化。

  五、项目营运期废水影响分析及治理措施 (一)地坪冲洗废水的治理措施 为保持地面的清洁和生产车间具备适宜的温度和湿度,根据生产 工艺的要求,每天要对车间地面进行冲洗,清洗水经过滤去除固体杂 物,由专用排水管道排入沉淀池,经物理性沉淀后进入污水处理系统, 治理后的废水达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》一级排放要求, 对项目建设区域水环境质量影响较小。

  (二)办公和生活废水的治理措施

   该项目产生的生活和办公污水主要有食堂餐饮废水、工作人员和 来往人员生活废水、卫生间污水等,废水排放量约为 2.5m3/d,其中包 括:食堂废水、办公废水、生活污水。主要污染因子为 CODCr、SS、 NH3-N、动植物油等。根据检测,项目实际运营中办公及生活污水中污 染物排放指标为:CODcr 约 620mg/L,SS 约 500mg/L,BOD5 约 200mg/L, 氨氮约 35mg/L。

  各股生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达到 《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)相关标准后,经厂 内管道汇集,进入二级生化处理系统,运用物理方法进行处理,通过 物理作用分离,回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物,采用沉淀、 过滤、离心分离、气浮、蒸发结晶、反渗透等方法,将废水中悬浮物、 胶体物和油类等污染物分离出来,从而使废水得到净化,排放指标达 到:CODcr80mg/L,SS70mg/L,BOD520mg/L,氨氮 25mg/L,

  职工生活污水和办公污水经厂区地埋式生活污水处理设施处理达 到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中一级排放标准后排入 项目建设区域污水管网,最终排入污水处理厂,其主要污染物为 CODCr 和 NH3-N,该项目废水排放量较小且水质简单,对项目污水处理厂水质

   影响不大,不会降低其现有水环境功能级别,所排污水对外环境影响 较小。

  综上所述,通过废水处理指标数据显示,生活废水经过厂区净化 池的隔油、滤渣处理后符合生活污水排放标准,达标排入项目建设区 域生活污水管道,经水质净化厂处理后达标排放,对受纳的水体影响 不大,对项目周围的水环境基本无影响,该项目的废水治理措施是可 行的,可以保证废水达标排放。

  六、项目营运期废气影响分析及治理措施 本项目设职工食堂,油烟经油烟净化设备处理(处理效率 60%以上) 后由屋顶排气筒高空直排,油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》 GB18483-2001 油烟最高排放浓度 2.0mg/m3 限值标准要求。

  七、项目营运期固体废弃物影响分析及治理措施 (一)排放分析 该项目根据固体废弃物本身所固有的特点,把废弃物的再生利用 和环境保护统一起来,从固体废弃物中回收物质和能量,加速物质和 能量的循环,创造经济价值是治理固体废弃物的有效途径,不仅解决 了环境污染问题,而且资源也得到最有效的利用,该项目通过对固体

   废物全部综合有效处理或无害化利用,不会对周围环境造成影响。该 项目投产后产生的固体废弃物有三种:

  第一种为一般性工业固体废弃物,包括包装废料、生产车间产生 的废料、废屑、不合格品。

  第二种是生活垃圾和办公垃圾。

  (二)治理措施 该项目投产后对产生的固体废弃物有以下三种治理措施:

  1、一般工业固体废弃物的治理。包括包装废料均可回收利用,在 各生产场所设置废料摆放点和放置区域,以收集可利用废物,并委托 有资质的废品回收站定期清运。

  2、生活、办公垃圾做到定期收集并及时清运,送往当地指定的垃 圾处理场统一处理。

  通过以上分析可知,项目产生的各类固体废弃物均能得到妥善处 理处置,故该项目固体废弃物排放对外环境影响较小。

  八、项目营运期噪声影响分析及治理措施 噪声是重要的职业危害之一。该项目噪声防治的重点在于对较高 强度噪声设备的治理。项目将拟选行业先进的低噪设备,对相对较高 强度噪声源集中布置,并设置隔声屏蔽。对集控室和岗位操作室应采

   取隔声和吸声处理,经过处理后厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排 放标准》(GB12348-2008)标准。另外,总图布置时车间周围应种植 树木,进行绿化自然降噪。

  建议项目投产后加强管理,严格控制和规范降噪设施,厂界声环 境可以满足所采用的 GB12348《工业企业厂界噪声分级标准》中的Ⅱ类 标准限值要求,噪声源对厂界噪声的贡献值较小,可以保证厂界噪声 的达标,有效地保护周围声环境质量。

  九、厂区绿化工程 厂区绿化不仅能够改善厂区面貌美化环境,绿化还在防止污染、 保护和改善生态环境方面起着特殊的作用,它具有较好的调温、调湿、 吸附粉尘、消音、降尘、减少噪声、吸滞粉尘、净化空气、改善小气 候、提高空气质量等功能,从而能够达到更好地保护环境的目的,是 环境保护的重要措施之一。

  该项目在工程设计过程中,坚持“绿化美化和防止污染相结合” 的原则,考虑到城市土地资源的紧缺,充分利用土地资源,绿化的重 点应该以厂区建设用地的边界、厂区入口和主干道、各车间附近以及 行政办公区及职工生活区周围为主,该项目充分利用项目区域的闲置 空地和厂区道路两侧的空闲区域,厂区绿化以吸附性能良好的乔灌木

   为主,然后辅以草皮等植被,种植树木花草,用于绿化环境,使厂界 环境优美。乔灌木的选择应结合当地的气候环境,选择生长周期长、 吸附性能良好、环境效益显著的树种。这样既能够发挥美化环境的功 能,又能够充分发挥这些树木吸附粉尘降低噪声的功能。

  十、环境保护建议 1、该项目覆土绿化应选用生长速度快、适合当地生长条件的植物 种类,建议采用乔灌草结合的植被恢复措施和选用本土物种进行植被 恢复,以确保其成活率和生物物种的安全,并进行相应的抚育措施, 考虑水土保持和水源涵养功能,采取乔、灌、草相结合的模式进行修 复。

  2、建议项目建设单位在厂区管理机构中设立兼职环境保护人员, 负责对整个厂区的环境保护监督与管理工作。要求公司健全环境保护 制度,落实环境保护岗位责任制,确保环保设施的保养、维修制度化, 保障环保设备的正常运转。

  3、结合项目建设单位具体的生产条件和资源情况,建议加速消化 吸收先进的工艺技术和装备,提高产品质量,减少消耗并降低污染。

  4、项目建设单位应积极推行清洁生产。通过清洁生产审计,能够 核对企业单元操作中原料、产品、能耗等因素,从而确定污染物的来

   源、数量和类型,进而制定污染削减目标,提出相应的技术措施。实 施清洁生产还能提高企业管理水平,最终提高企业的产品质量和经济 效益。

   第十一章 企业安全保护

  一、消防安全 (一)消防设计原则 1、项目承办单位在总图运输设计中严格执行各种规范和规定,保 证建筑物及装置之间的消防安全距离,并在装置和建筑物之间设置消 防安全通道。

  2、场区道路与架空管道交叉处的净空高度,均保证不小于 5.00 米,确保消防车畅通无阻行驶。竖向布置采用平坡式布置,场地排水 采用暗管排放方式,进入项目建设地排水系统。

  (二)消防设计 厂房布置尽可能一体化,生产设备尽可能露天或敞开与半敞开式 布置。

  投资项目生产、生活、消防用水分别引自项目承办单位给水管网, 满足生产、生活、消防用水需要。场区内布置枝状生产和生活水管网 向各用水点供水。场区消防用水设稳高压环状消防供水管网系统。

  项目承办单位生产车间喷淋按中危险Ⅱ级设计,喷水强度 8.00L/min??O。库房喷淋按照危险级Ⅱ级设计。项目的室外消防水源

   可直接取于市政消防供水管网;室内和自动喷淋系统消防水源由生产 车间内消防水池供水。

  (三)消防总体要求 依据《建筑设计防火规范》(GB50016),在总图布局设计中根据 各主体工程的工艺流程以及公用辅助设施的功能,充分考虑各消防设 施及消防通道;在场区干线路边根据规范要求设置地上式消火栓,每 个地上式消火栓的间距≤120.00 米;工艺设备、库房内的消火栓间距 不应大于 60.00 米,消防用水量设置为 30.00 升/秒。应急疏散要求:

  厂房、库房等处应急疏散通道保证畅通,设置应急疏散指示标志、安 全出口、应急照明灯,并保证疏散出口和疏散距离满足规范要求。

  (四)消防措施 项目在安全疏散方面采取的措施包括:在疏散的通道周围设置应 急安全照明灯。项目承办单位在场区较明显的位置设置一定数量的 “严禁烟火”标志,对一些有爆炸危险的场所,按照《消防安全标志 设置要求》,设置“小心火灾,当心爆炸”等消防标志。

  二、防火防爆总图布置措施 工艺系统以及重要设备均设立安全阀、爆破板等防爆泄压系统。

  有些可燃性物料的管路系统设立阻火器、水封等阻火设施,确保生产

   设备的正常运行。在工艺设计中,产生燃爆性气体和粉尘的生产车间 内采取相应的通风除尘措施,以降低爆炸性物质浓度,使其低于燃爆 下限。并设置必要的安全联锁报警设备。

  三、自然灾害防范措施 防雷击、接地保护:本工程高于 15.00 米以上的建筑物(构筑物) 均要求设有避雷针或避雷带,其接地冲击电阻小于 10.00 欧姆;建筑 防雷设计符合国标《建筑物防雷设计规程》(GB50087)要求。

  四、安全色及安全标志使用要求 所有车间内安全通道、安全门等采用绿色,工具箱、更衣柜等采 用绿色。生产设备的管道刷色和符号执行《工业管路的基本识别色和 识别符号》(GB7231)的规定。

  五、电气安全保障措施 各种电气设备的非带电金属外壳,如控制屏、高、低压开关柜、 变压器等,均要求设置可靠的接地、接零,防止发生人员触电事故;

  有爆炸危险的气体管道等,其防静电接地电阻应该小于 4.00 欧姆。该 项目生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源,一旦漏电就有 可能造成员工触电而发生伤亡事故;为了减少停电带来的不安全因素, 投资项目采用两路电源供电,同时,还应设有保护电源。项目承办单

   位重要场所如主控室、变压器室等,除正常设置 220V 照明灯外,同时 还应装备事故照明灯,便携式照明灯具的电压不得超过 36V;在金属容 器内或潮湿环境的灯具电压不得超过 12V;有爆炸危险的工作场所,应 该使用防爆型电气设备。

  六、防尘防毒措施 封闭场所设置强制通风设备,降低岗位有毒有害物质的浓度。在 可能散发有毒有害物的岗位设置有毒气体检测报警设备,防止有害气 体浓度超标对操作工造成危害。

  七、防静电、触电防护及防雷措施 各生产设备、设施及建构筑物设计有可靠的防雷保护设备,防雷 设计应符合国家标准和有关规定。架空管道以及变配电设备和低压供 电线路终端,均设计防雷电波侵入的防护措施,设备内设置必要的避 雷针(线)。在防爆区域内的所有金属设备、管道等都应设计静电接 地,不允许设备及设备内部件与地相绝缘的金属体。

  八、机械设备安全保障措施 生产装置有较多的操作平台,如防护措施不当有可能造成跌落而 导致员工伤亡;因此,对所有的走廊平台应设置防护栏,防止人员跌 落;所有操作平台全部按《固定式工业防护栏杆安全技术条件》

   (GB4053.3)设置护栏、且护栏高度不低于 1.20 米,防止摔伤事故的 发生。

  九、劳动安全保障措施 项目承办单位针对生产特点,采取了除尘、降噪等措施,为职工 创造了良好的操作环境,同时,建立有效的劳动安全管理系统,职工 安全和劳动卫生将会得到有效的保障。undefined 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 (一)机构设置及人员配备 劳动安全部门要求制订突发性急性中毒事故的救治预案,并根据 实际情况变化对应急救援预案适时进行修订,并且定期组织员工进行 演练。劳动安全卫生工作贯彻“谁主管、谁负责”的原则,尽量避免 机构重叠。项目承办单位厂内设置专门的安全卫生管理部门;在总经 理领导下,按企业人员编制为该部门设一名劳动安全(HSE)经理。

  (二)劳动安全卫生教育制度

  十一、劳动安全预期效果评价 一旦发生事故,项目承办单位依靠工程设计规划的安全防护设施 和事故应急措施能够及时控制事故,防止安全及消防事故的蔓延,有 力保障职工人身及财产的安全。

   第十二章 风险评价分析

  一、政策风险分析 投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社 会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政 治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家 产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目 的政策风险极小。从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的 政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等, 这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险 而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响 着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的 同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措 施。

  项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政 府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等, 项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资 项目建设和运营过程中。

  二、社会风险分析

   根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投 资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族 世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产 用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会 风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边 的人文环境的影响。

  三、市场风险分析 产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的 消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是, 同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常 规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还 会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风 险。

  加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制, 采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率, 以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市 场变化带来的风险。以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一 步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控

   制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约 化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。

  四、资金风险分析 采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时, 努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定, 招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;

  项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成 较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争 能力。项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国 家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和 吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降 低偿债压力和债务风险。undefined 五、技术风险分析 产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从 而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则, 终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此, 研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才 的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设

   备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产 品生产技术上的风险较小。技术创新风险分析:项目本身的维护需要 资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的 迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下 降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破 技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。

  六、财务风险分析 财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者 的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入 资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例 的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目 的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。

  财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收 益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金 利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大 小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财 务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。

  七、管理风险分析

   项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出 现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形 势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不 断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和 运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运 营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。经营管理方面 的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营 管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出 估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争 中失败。形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进 行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工 资并加强公司人事管理制度,实现 3 年内人员的基本稳定;推行目标 成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不 断变化的外部经营环境。

  八、其它风险分析 投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生 活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境 造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对

   环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位 将面临环境保护不达标的风险。

  九、社会影响评估 (一)社会影响分析 项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地 富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后, 可提供 900 个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;

  员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与 培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力, 提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收 入的进一步增长打下坚实的基础。

  投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活 水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系, 使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更 多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。由于投资 项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发 展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则, 所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在

   地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投 资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得 较好的社会效益。

  (二)社会影响效果 实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展 方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动 一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的 就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力, 同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地 方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;

  从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建 设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题 进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

  undefined (三)项目适应性分析

  (四)社会风险对策分析 夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相 关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安

   全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人 负责;禁止闲杂人员进入施工现场。积极倡导健康文明的精神生活和 工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行 为发生。遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建 设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺 利进行。

  项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要 高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术 人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈 加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单 位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技 术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资 项目产品后续研发提供了技术保障。

  从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低 到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈, 以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。目前,还没有有效消 除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防 患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、

   防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞 留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单 位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风 险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。undefined

  (五)社会风险评价 通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项 目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制 和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性, 并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。随着当地 居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设 地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技 知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业 的发展。投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如 运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。

   第十三章 项目节能可行性分析

  一、节能概述 能源是制约我国经济社会发展的重要因素。解决能源问题的根本 出路是坚持“开发与节约并举、节约优先”的方针,大力推进节能降 耗提高能源利用效率。该项目在建设过程中应推选优秀并采用“四新” 即:新技术、新工艺、新材料和新产品技术,以缩短工期降低造价。

  为缓解能源约束减轻环境压力保障经济安全实现可持续发展,必须按 照科学发展观的要求对企业投资涉及能源消耗的项目应从节能的角度 制定节能方案。

  相对而言,“十三五”时期节能减排技术进步的要求会更高,技 术突破的难度会更大,因此企业要在这方面下更大的功夫。首先,要 突破一批节能减排的关键性技术。作为行业排头兵的大企业要加大研 发绿色低碳技术的投入力度,积极开展技术攻关,着力解决制约节能 减排的一些技术瓶颈问题,力争在高效聚污、高效节能、高效储能、 资源回收和循环利用、低成本减排技术等共性、关键技术方面取得重 大突破,确保形成一批整体带动性强、对资源开发和可持续发展具有 战略意义的自主知识产权和关键核心技术。其次,要进一步加强现有 生产环节与设备的技术改造。

   二、节能法规及标准 (一)节能法律及法规 1、《中华人民共和国节约能源法》 2、《中华人民共和国可再生能源法》 3、《中华人民共和国电力法》 4、《中华人民共和国建筑法》 5、《中华人民共和国清洁生产促进法》 6、《中华人民共和国计量法》 (二)节能标准依据 1、《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-2008) 2、《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008) 3、《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485-1998) 4、《评价企业合理用热技术导则》(GB/T3486-1993) 5、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006) 6、《企业能源审计技术通则》(GB/T17166-1997) 7、《企业节能量计算方法》(GB/T13234-2009) 三、项目所在地能源消费及能源供应条件

   1、供水条件:本期工程项目供水由 xx 新兴产业示范区自来水管 网供应,能够保证项目用水需要。

  2、供电条件:本期工程项目电源由 xx 新兴产业示范区变配(供) 电系统供应,可满足项目用电需要。

  四、能源消费种类和数量分析 (一)项目用电量测算 1、本期工程项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电,生 产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。463135.27 千 瓦时,折合 56.92 标准煤。

  2、本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工 业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,根据项目生产工艺用电和办 公及生活用电情况测算该项目全年用电量 463135.27 千瓦时,折合 56.92 标准煤。

  (二)项目用水量测算 1、项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求。

  2、项目实施后总用水量 31587.93 立方米/年,折合 2.70 吨标准 煤。

  二、项目预期节能综合评价

   项目位于 xx 新兴产业示范区,项目建成后年消耗能源总量折合标 煤 59.62 吨,节能量折合标煤 16.82 吨,节能率 26.21%。

  序号

  1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3

  项目

  总能耗 —年用电量 —年用电量 —年用水量 —年用水量 年节能量 节能率

  节能分析一览表

  单位

  吨标准煤 千瓦时 吨标准煤 立方米 吨标准煤 吨标准煤

  指标

  59.62 463135.27 56.92 31587.93 2.70 16.82 26.21%

  备注

  三、项目节能设计 (一)公共建筑节能设计 外门窗:建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗,玻璃 厚度为 5+5 空气间层为 12.00 毫米,窗的气密性不低于 4 级单位,缝 长空气渗透量为:0.5E1≤1.5[?(m?h)],单位面积空气渗透量为:

  E2≤4.5[?(?O?h)]。外门选用中空玻璃门。外门窗框与门窗洞口之 间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝,不得采用水 泥砂浆填缝。热桥:外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温 节能处理,保温材料采用发泡聚氨脂。

   (二)居住建筑节能设计 外门窗建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗,玻璃厚 度为 5+5 空气间层为 12.00 毫米,窗的气密性不低于 4 级,单位缝长 空气渗透量为:0.5E1≤1.5[?(m?h)],单位面积空气渗透量为 E2≤4.5[?(?O?h)]。外门选用中空玻璃门,外门窗框与门窗洞口之 间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥 砂浆填缝。屋面均采用发泡聚氨脂板,保温厚度按各单体计算数据确 定。屋面采用 45.00 毫米厚硬质发泡聚氨酯保温,上人屋面传热系数 0.52 满足限值要求。

  (三)公用工程节能设计 采暖供热管网采取保温隔热措施:采暖供热系统规模按设计负荷 设置不得加大,并设有调节控制装置及能量仪表。暖通专业设计均按 相应节能标准计算。实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。按 照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。

  供热管网采用直埋敷设以达到节省用地、方便施工、减少工程投资和 维护工作量小的目的。同时,对室外、室内敷设的供热管网采用导热 系数极小的聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料实现减少热损失。消防灭火

   系统分为消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、灭火器系 统。室外消防用水由市政供水管以两路引入。

  四、节能措施 做好生产设备的综合保养提高其利用率,杜绝各类能源浪费现象, 节约能源和物料资源,提高材料综合利用率,废旧材料集中回收利用。

  根据实际经营负荷,对项目用电进行功率因数补偿,大功率电机采用 末端功率因数补偿装置,以提高系统功率因数减少无功损耗;变配电 室尽量考虑合理组合,使变压器在经济状态下运行,减少损耗提高效 率。undefined 根据用电性质、用电容量,选择合理供电电压和供电方式;变配 电室的位置应接近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径,按经济 电流密度选择导线的截面;优化用电设备的工作状态,合理分配与平 衡负荷,使用电均衡化,提高项目的负荷率。项目承办单位根据企业 主体工程的建筑布局,正确设计供配电系统,合理安排供电负荷及供 电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学管理的手段和措施, 实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的能效指标,采取 相应的节能措施。

   要根据使用水质的不同要求,做到“循环用水、一水多用”,根 据不同工序、不同冷却水温循环使用冷却水;生产及生活系统排出的 污水,通过废水净化装置处理后回收再利用,采用废水作次要的用途:

  清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等,从而做到节约新鲜水的目的。

  制定合理的用水定额,调整供水政策,在项目承办单位内部进行用水 商品化管理,首先必须有科学的用水定额,只有确定了符合实际的、 先进的用水定额并进行严格的考核,才能将用水成本体现到工序能耗 上,才能促进有限的水资源发挥积极效能。undefined

  选用节能高效的设备,提高生产设备的负荷率;在科学的管理和 调配使用下,将充分体现高效、节能的特性,从提高设备负荷率方面 来达到节约能源的目的;所有机电设备均选用节能效果好以及国家推 荐的新型节能机电产品,减少无功消耗,提高设备效率同时降低电耗。

  在总图布置及车间和生产工艺布置上,尽量做到紧凑合理、物流畅通、 运输短捷,避免生产过程中的来回倒运现象。选用热效率高的冷却器, 减少循环水的使用量;同时,积极回收利用蒸汽冷凝液,充分回收热 量;凡是表面温度大于 50.00℃的设备和管道,均采用高性能的保温材 料对加热设备和管道进行保温,减少热能的损失。

   第十四章 项目实施计划

  一、建设周期 项目建设周期 12 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘 察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

  二、建设进度 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资 7422.06 万元,占 计划投资的 53.21%。其中:完成固定资产投资 4462.21 万元,占总投 资的 60.12%;完成流动资金投资 2959.85,占总投资的 39.88%。

  序号

  1 1.1 2 2.1 3 3.1

  项目

  完成投资 ——完成比例 完成固定资产投资 ——完成比例 完成流动资金投资 ——完成比例

  节项目建设进度一览表

  单位

  万元

  万元

  万元

  指标

  7422.06 53.21% 4462.21 60.12% 2959.85 39.88%

  三、进度安排注意事项 建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检 查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格

   的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承 办单位办理移交固定资产手续并交付使用。

  四、人力资源配置 根据《中华人民共和国劳动法》的要求,本期工程项目劳动定员 是以所需的基本生产工人为基数,按照生产岗位、劳动定额计算配备 相关人员。依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要,在充分利用 企业人力资源的基础上,项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车 间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定 员,每班八小时,达产年劳动定员 583 人。

  序号

  1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2

  项目

  一线产业工人工资 平均人数 人均年工资 年工资额 工程技术人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 企业管理人员工资 平均人数 人均年工资

  人力资源配置一览表

  单位

  指标

  人 万元 万元

  396 4.80 2066.14

  人 万元 万元

  87 5.86 584.95

  人 万元

  23 7.12

   3.3

  年工资额

  品质管理人员工资

  4.1

  平均人数

  4.2

  人均年工资

  4.3

  年工资额

  其他人员工资

  5.1

  平均人数

  5.2

  人均年工资

  5.3

  年工资额

  职工工资总额

  万元

  人 万元 万元

  人 万元 万元 万元

  152.78

  47 5.39 259.45

  30 4.49 121.44 3184.76

  项目所需的核心管理人员、技术人员全部由 xxx 科技公司领导层 调派任命,中层技术人员和管理人员主要通过面向社会公开择优选聘, 采用外聘、企业培养等方式招聘;其余人员面向社会招聘有经验的专 业人员;生产所需工人从当地的毕业生、下岗人员及待业人员中通过 考试择优录用。

  五、员工培训 项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到 教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质, 为企业的发展奠定良好的人力资源基础。项目承办单位将对新增各类 人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和 职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。

   六、项目实施保障 项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据, 详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程 施工的施工队伍。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工 作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路 的变化状况。

   第十五章 项目投资可行性分析

  一、项目估算说明 (一)投资估算的依据 该豆制品项目其投资估算范围包括:固定资产投资估算(主要工 程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、其 他费用)和流动资金、总投资以及项目报批投资的测算,本期工程项 目投资报告估算的主要依据如下:

  1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》 2、《投资项目可行性研究指南》 3、《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC1-2007) 4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》 5、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008) 6、《企业工程设计概算编制办法》(2008 年) 7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(2010 年) 8、《建设项目环境影响咨询收费规定》(2008 年) 9、《招标代理服务收费管理暂行办法》(2009 年) 10、《机电产品报价手册(2010 年版)》 (二)投资估算编制范围

   该豆制品项目总建筑面积 54231.64 平方米,同时,建设生产系统、 给排水工程、配电及照明工程、消防安全系统、避雷系统、通风系统 等配套设施。投资估算编制范围包括:项目单体工程建设费用、配套 设施工程费、工程建设其他费用及基本预备费等。

  (三)项目投资定额及规定 1、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》。

  2、项目建土建工程依据《建筑工程概算定额标准》进行测算。

  3、主要设备价格参照生产厂家的报价,不足部分参照《全国机电 产品价格目录》,并按规定计取运杂费。

  4、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指南》要 求,不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。

  5、执行现行投资估算的有关规定及标准和非标准设备询价书。

  6、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及 xxx 科技公司提供的有关投资估算资料等。

  7、国家规定的其他必须遵循的投资估算标准和规范等。

  8、国家、部委、省、市等其他相关投资概算规定。

  9、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及 项目承办单位提供的有关投资估算资料等。

   二、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资 9696.57(万元)。

  固定资产投资估算表

  序号 项目

  单位

  建筑工程费

  设备购置及 安装费

  其它费用

  项目建设投资

  万元 4758.18

  2915.12

  197.97

  1.1 工程费用

  万元 4758.18

  2915.12

  1.1.1 建筑工程费用

  万元 4758.18

  1.1.2 设备购置及安装费 万元

  2915.12

  1.2 工程建设其他费用 万元

  2023.27

  1.2.1 无形资产

  万元

  1196.97

  1.3 预备费

  万元

  826.30

  1.3.1 基本预备费

  万元

  435.11

  1.3.2 涨价预备费

  万元

  391.19

  建设期利息

  万元

  固定资产投资现值 万元

  9696.57

  合计 占总投资比例

  9696.57 21450.58 4758.18 34.11% 2915.12 20.90% 2023.27 14.51% 1196.97 826.30 435.11 391.19

  9696.57

  (二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金 4250.99 万元。

  序号 项目

  流动资金投资估算表

  单位

  达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

   1

  流动资产

  1.1 应收账款

  1.2 存货

  1.2.1 原辅材料

  1.2.2 燃料动力

  1.2.3 在产品

  1.2.4 产成品

  1.3 现金

  流动负债

  2.1 应付账款

  流动资金

  铺底流动资金

  万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

  21450.58 6435.17 9652.76 2895.83 144.79 4440.27 2171.87 5362.65 17199.59 17199.59 4250.99 1416.98

  9241.09 16039.59 21450.58 21450.58 21450.58 2574.07 5148.14 6435.17 6435.17 6435.17 3861.10 7722.21 9652.76 9652.76 9652.76 1158.33 2316.66 2895.83 2895.83 2895.83 57.92 115.83 144.79 144.79 144.79 1776.11 3552.22 4440.27 4440.27 4440.27 868.75 1737.50 2171.87 2171.87 2171.87 2145.06 4290.12 5362.65 5362.65 5362.65 6879.84 13759.67 17199.59 17199.59 17199.59 6879.84 13759.67 17199.59 17199.59 17199.59 1700.40 3400.79 4250.99 4250.99 4250.99 566.80 1133.60 1416.98 1416.98 1416.98

  (三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资 13947.56 万元,其中:固 定资产投资 9696.57 万元,占项目总投资的 69.52%;流动资金 4250.99 万元,占项目总投资的 30.48%。

  2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:

  建筑工程投资 4758.18 万元,占项目总投资的 34.11%;设备购置费 2915.12 万元,占项目总投资的 20.90%;其它投资 2023.27 万元,占 项目总投资的 14.51%。

   3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目 总投资=9696.57+4250.99=13947.56(万元)。

  总投资构成估算表

  序号

  1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3 4 5 6 7

  项目

  项目总投资 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置及安装费 工程建设其他费用 无形资产 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 固定资产投资现值 建设期间费用 流动资金 铺底流动资金

  单位

  万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

  指标

  占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例

  13947.56 143.84%

  143.84%

  100.00%

  9696.57 100.00%

  100.00%

  69.52%

  7673.30 79.13%

  79.13%

  55.02%

  4758.18 49.07%

  49.07%

  34.11%

  2915.12 30.06%

  30.06%

  20.90%

  1196.97 12.34%

  12.34%

  8.58%

  1196.97 12.34%

  12.34%

  8.58%

  826.30 8.52%

  8.52%

  5.92%

  435.11 4.49%

  4.49%

  3.12%

  391.19 4.03%

  4.03%

  2.80%

  9696.57 100.00%

  100.00%

  69.52%

  4250.99 43.84% 1417.00 14.61%

  43.84% 14.61%

  30.48% 10.16%

  三、资金筹措 全部自筹。

   第十六章 经济收益

  一、经济评价综述 本章所涉及的经济评价或称财务评价是基于假设未来我国宏观经 济政策包括财政、税收等政策保持稳定,不考虑非正常及不可抗力因 素对分析结果的可能影响。由于该豆制品项目尚处于策划阶段,运营 管理模式为初步确定方案(未来可能会根据市场状况做调整),未来 很多数据无法具体明确,成本费用亦无法进行精确的计算,本评价仅 对营业收入、成本费用、税收等相关财务指标做出基本的估算,并以 此提供给 xxx 科技公司决策层做为项目建设的参考依据。

  二、经济评价财务测算 根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷 40.00%,计划收入 13102.00 万元,总成本 12198.08 万元,利润总额 11861.64 万元,净 利润 8896.23 万元,增值税 419.34 万元,税金及附加 181.00 万元, 所得税 2965.41 万元;第二年负荷 80.00%,计划收入 26204.00 万元, 总成本 20835.69 万元,利润总额 24135.69 万元,净利润 18101.77 万 元,增值税 838.68 万元,税金及附加 231.32 万元,所得税 6033.92 万元;第三年生产负荷 100%,计划收入 32755.00 万元,总成本

   25154.49 万元,利润总额 7600.51 万元,净利润 5700.38 万元,增值 税 1048.35 万元,税金及附加 256.48 万元,所得税 1900.13 万元。

  (一)营业收入估算 该“豆制品生产加工项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考 虑豆制品行业设备相对价格变化,假设当年豆制品设备产量等于当年 产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入 32755.00 万元。

  (二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1048.35 万元。

  营业收入税金及附加和增值税估算表

  序号 项目

  营业收入

  1.1 豆制品

  现价增加值

  增值税

  3.1 销项税额

  3.2 进项税额

  城市维护建设税

  教育费附加

  地方教育费附加

  土地使用税

  税金及附加

  单位 第一年

  万元 13102.00 万元 13102.00 万元 4192.64 万元 419.34 万元 5240.80 万元 1676.98 万元 29.35 万元 12.58 万元 8.39 万元 130.68 万元 181.00

  第二年

  26204.00 26204.00 8385.28 838.68 5240.80 3353.96 58.71 25.16 16.77 130.68 231.32

  第三年

  32755.00 32755.00 10481.60 1048.35 5240.80 4192.45 73.38 31.45 20.97 130.68 256.48

  第四年

  32755.00 32755.00 10481.60 1048.35 5240.80 4192.45 73.38 31.45 20.97 130.68 256.48

  第五年

  32755.00 32755.00 10481.60 1048.35 5240.80 4192.45 73.38 31.45 20.97 130.68 256.48

   (三)综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营 能力计算,本期工程项目综合总成本费用 25154.49 万元,其中:可变 成本 21594.01 万元,固定成本 3560.48 万元,具体测算数据详见— 《总成本费用估算一览表》所示。

  序号

  3 4

  折旧及摊销一览表

  项目

  建(构)筑物 原值 当期折旧额 净值 机器设备 原值 当期折旧额 净值 建筑物及设备原值 当期折旧额 建筑物及设备净值 无形资产 原值 当期摊销额 净值 合计:折旧及摊销

  运营期合计

  4758.18 3806.54 951.64

  2915.12 2332.10

  7673.30 6138.64 1534.66

  1196.97 1196.97

  7335.61

  第一年

  4758.18 190.33 4567.85

  2915.12 155.47 2759.65

  345.80 7327.50

  1196.97 29.92 1167.05 375.72

  第二年

  190.33 4377.53

  155.47 2604.17 345.80 6981.70

  29.92 1137.12 375.72

  第三年

  190.33 4187.20

  155.47 2448.70 345.80 6635.90

  29.92 1107.20 375.72

  第四年

  190.33 3996.87

  155.47 2293.23 345.80 6290.10

  29.92 1077.27 375.72

  第五年

  190.33 3806.54

  155.47 2137.75 345.80 5944.30

  29.92 1047.35 375.72

   总成本费用估算一览表

  序号 项目

  外购原材料费

  外购燃料动力费

  工资及福利费

  修理费

  其它成本费用

  5.1 其他制造费用

  5.2 其他管理费用

  5.3 其他销售费用

  经营成本

  折旧费

  摊销费

  利息支出

  10 总成本费用

  10.1 可变成本

  10.2 固定成本

  11 盈亏平衡点

  单位

  万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

  达产年指标

  17144.62 1258.26 3184.76 41.50 3149.63 1288.41 791.08 1541.59 24778.77 345.80 29.92 25154.49 21594.01 3560.48 53.36%

  第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

  6857.85 13715.70 17144.62 17144.62 17144.62

  503.30 1006.61 1258.26 1258.26 1258.26

  3184.76 3184.76 3184.76 3184.76 3184.76

  16.60

  33.20

  41.50

  41.50

  41.50

  1259.85 2519.70 3149.63 3149.63 3149.63

  515.36 1030.73 1288.41 1288.41 1288.41

  316.43 632.86 791.08 791.08 791.08

  616.64 1233.27 1541.59 1541.59 1541.59

  9911.51 19823.02 24778.77 24778.77 24778.77

  345.80 345.80 345.80 345.80 345.80

  29.92

  29.92

  29.92

  29.92

  29.92

  -

  -

  -

  -

  -

  12198.08 20835.69 25154.49 25154.49 25154.49

  8637.60 17275.21 21594.01 21594.01 21594.01

  3560.48 3560.48 3560.48 3560.48 3560.48

  53.36%

  (四)税金及附加 达产年应纳税金及附加 256.48 万元。

  (五)利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入 =7600.51(万元)。

   企业所得税=应纳税所得额×税率=7600.51×25.00%=1900.13(万 元)。

  (六)利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7600.51(万元)。

  2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率 =7600.51×25.00%=1900.13(万元)。

  3、本项目达产年可实现利润总额 7600.51 万元,缴纳企业所得税 1900.13 万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额企业所得税=7600.51-1900.13=5700.38(万元)。

  4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

  (1)达产年投资利润率=54.49%。

  (2)达产年投资利税率=63.85%。

  (3)达产年投资回报率=40.87%。

  5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入 32755.00 万元,总成本费用 25154.49 万元,税金及附加 256.48 万元, 利润总额 7600.51 万元,企业所得税 1900.13 万元,税后净利润 5700.38 万元,年纳税总额 3204.96 万元。

   利润及利润分配表

  序号 项目

  营业收入

  税金及附加

  总成本费用

  增值税

  利润总额

  应纳税所得额

  企业所得税

  10 税后净利润

  11 可供分配的利润

  12 法定盈余公积金

  13 可供投资者分配利润

  14 应付普通股股利

  15 各投资方利润分配

  15.1 项目承办方股利分配

  16 息税前利润

  17 息税折旧摊销前利润

  18 销售净利润率

  19 全部投资利润率

  20 全部投资利税率

  21 全部投资回报率

  22 总投资收益率

  23 资本金净利润率

  单位 达产指标

  万元 32755.00

  万元 256.48

  万元 25154.49

  万元 1048.35

  万元 7600.51

  万元 7600.51

  万元 1900.13

  万元 5700.38

  万元 5700.38

  万元 570.04

  万元 5130.34

  万元 5130.34

  万元 5130.34

  万元 5130.34

  万元 7600.51

  万元 7976.23

  %

  17.40%

  %

  54.49%

  %

  63.85%

  %

  40.87%

  %

  40.87%

  %

  40.87%

  第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

  13102.00 26204.00 32755.00 32755.00 32755.00 181.00 231.32 256.48 256.48 256.48 12198.08 20835.69 25154.49 25154.49 25154.49 419.34 838.68 1048.35 1048.35 1048.35 11861.64 24135.69 7600.51 7600.51 7600.51 11861.64 24135.69 7600.51 7600.51 7600.51 2965.41 6033.92 1900.13 1900.13 1900.13 8896.23 18101.77 5700.38 5700.38 5700.38 8896.23 18101.77 5700.38 5700.38 5700.38 889.62 1810.18 570.04 570.04 570.04 8006.61 16291.59 5130.34 5130.34 5130.34 8006.61 16291.59 5130.34 5130.34 5130.34 8006.61 16291.59 5130.34 5130.34 5130.34 8006.61 16291.59 5130.34 5130.34 5130.34 11861.64 24135.69 7600.51 7600.51 7600.51 12237.36 24511.41 7976.23 7976.23 7976.23 67.90% 69.08% 17.40% 17.40% 17.40% 85.04% 173.05% 54.49% 54.49% 54.49%

  63.85% 63.85% 63.85% 63.78% 129.78% 40.87% 40.87% 40.87% 63.78% 129.78% 40.87% 40.87% 40.87% 63.78% 129.78% 40.87% 40.87% 40.87%

  二、项目盈利能力分析 全部投资回收期(Pt)=3.95 年。

   本期工程项目全部投资回收期 3.95 年,小于行业基准投资回收期, 项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。

  序号

  1 2 3 4 5

  项目

  净利润 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期

  盈利能力分析一览表

  单位

  万元

  年

  指标

  5700.38 54.49% 63.85% 40.87% 3.95

   第十七章 项目招投标方案

  一、招标依据和范围 (一)招投标依据 1、《中华人民共和国招标投标法》。

  2、《必须招标的工程项目规定》(国家发展改革委令第 16 号)。

  3、《工程建设项目自行招标试行办法》(国家发展计划委员会令 第 5 号)。

  4、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项 暂行规定》(国家发展计划委员会令第 9 号)。

  5、《建筑工程设计招标投标管理办法》(中华人民共和国住房和 城乡建设部令第 33 号)。

  (二)招标范围 豆制品生产加工项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程 施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,面向社 会进行招标,具体的招标范围按照《工程建设项目招标范围和规模标 准规定》中的要求,依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。

  项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由 xxx 科技公司按照国 家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位;采用邀标

   形式确定勘察设计单位和监理单位;按照《必须招标的工程项目规定》 的要求,采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的, 必须进行公开招标:

  1、施工单项合同估算价值在 400.00 万元以上的。

  2、重要设备、材料等货物采购,单项合同估价在 200.00 万元以 上的。

  3、设计、监理服务的采购,单项合同估算价在 100.00 万元以上 的。

  二、招标组织方式 1、由于 xxx 科技公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、 财务和工程管理等方面的专业人员较少,且项目建设较复杂、专业性 较强,故此,本期工程项目采取公开招标方式;按照“公开、公正、 平等”的原则,择优评定中标单位,以达到节省投资、保证建设质量 的目的,使项目建设顺利进行。

  2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则,进行 标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投 标工作,同时,向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜,并接

   受有关部门的依法监督,建议 xxx 科技公司按照国家有关招标规定的 方式进行公开招标。

  三、招标委员会的组织设立 (一)招标代理机构的选择 根据 xxx 科技公司实际情况,对建设项目和设备选择委托招标代 理机构代理招标形式,对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面 择优考虑。

  (二)评标委员会的人员组成和资格要求 建设项目采用公开招标的方式,因此,在招投标过程中,为保证 项目的公开、公平,对评标委员会的组成和资格有如下要求。

  1、评标委员会人员组成:评标委员会由 xxx 科技公司代表和有关 技术、经济等方面的专家组成,最低不少于五人,评标委员会要严格 按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较。

  2、评标委员会成员的资格要求:评委会成员名单从市以上专家库 中抽取,要求具有副高级(副教授)及以上职称,对工程项目有较深 入的研究,并且职业道德良好,与投标单位无任何利害关系。

  四、项目招投标要求 (一)投标企业资质要求

   1、勘察设计招标资质要求:勘察设计是整个项目的前期基础性工 作,为保证设计方案正确合理,确保本工程的顺利实施,实施公开招 标的方式,对项目的设计进行公开招标时,要面向全国公开挑选勘察 设计单位,投标人的资质要求最低在乙级以上。

  2、施工监理招标资质要求:施工监理对工程的质量起着关键性的 督察作用,在进行施工监理招标时,要面向全省公开选择施工监理单 位进行项目的监理,投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。

  (二)项目发包方式 1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强,因此,采 用单项工作内容发包方式较为适合;xxx 科技公司将需要实施的全部工 作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分 别招标,分别发包给不同性质的承包商。

  2、由于工作内容的单一化,项目可以吸引更多有资格的投标人参 加投标,有助于 xxx 科技公司取得有竞争性价格的合同而节约建设投 资,另外,公司直接参与各个阶段的实施管理,可以保障项目建设顺 利实施。

  (三)项目投标要求

   1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力,并应 按照招标文件的要求编制投标文件;投标文件的内容应当包括拟派出 的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的 机械设备等。

  2、在招标文件开始发出之日起三十日内,凡是具有承担招标项目 能力的法人或者其他组织都可以投标。

  五、项目招标方式和招标程序 (一)项目招标方式 1、本期工程项目投资数额较大,为了在较大范围内选择设备和材 料供应商节约投资成本,采用公开招标方式;xxx 科技公司将通过报刊、 广播、电视等新闻媒体发布招标广告,凡具备相应资质、符合投标条 件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。

  2、xxx 科技公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重 要材料的供应商节约投资成本,建议对土建施工、设备采购采用公开 招标方式,勘察、设计等采用邀请招标方式。

  (二)项目招标方案 本期工程项目招标工作包括:设计方案招标、施工监理招标、工 程施工招标等。

   (三)堪察设计招标方案 项目立项后,xxx 科技公司要做好设计方案的招标工作,同时确定 设计单位。设计方案招标邀请当地内实力强、信誉好的设计院参加。

  设计方案确定的同时,选择方案中标的单位作为设计单位,这样有利 于设计进一步完善和提供后期的服务。

  (四)监理招标方案 为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平,监理单 位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理 单位的招标工作应安排在工程开工之前,以便监理单位能够尽早地参 与工程建设管理。

  (五)施工招标方案 根据我国目前工程建设的特点,建设项目的施工招标一般需要多 次完成,本期工程项目施工招标也是如此,因而,在工程管理过程中 要科学地安排。

  1 本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的 建设过程中,会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包 括:高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安 装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行,招标内容

   可能包括该专业工程的设计和施工,因此,合理地安排专业工程招标 对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是 非常重要的。

  (六)材料、设备的采购招标方案 对于本期工程项目所采购的材料和设备,xxx 科技公司应该采用招 标方式进行采购。

  1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多,xxx 科技公 司招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的 重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。

  2、设备的采购。本期工程项目的设备由 xxx 科技公司负责采购功 能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工 作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行,以不影响工 程工期,降低工程总投资为标准。

  (七)项目开标、评标和中标 1、开标工作由招标人主持,在招标文件确定的提交投标文件截止 时间的同一时间,招标文件中预先确定的地点,邀请所有投标人参加 招标活动。

   12、开标时由招标人委托公正机构检查并公证;投标人的投标应 当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全 能够满足招标文件的实质性要求。

  六、招标费用及信息发布 (一)招投标费用 1、招标代理机构从事招标代理业务并收取相关服务费用,必须符 合《中华人民共和国招标投标法》规定的条件,具备独立法人资格和 相应资质。

  2、招标代理服务收费是指招标代理机构接受招标人委托,从事编 制招标文件、审查投标人资格、组织投标人踏勘现场并答疑,组织开 标、评标、定标以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收 取的费用,本期工程项目根据《xx 省招标代理服务收费标准》收费。

  (二)招标信息发布 xxx 科技公司在当地相关招标投标互联网平台发布招标公告,同时, 在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。

   附表:

  附表 1:主要经济指标一览表

  序号

  1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5

  项目

  占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额

  单位

  平方米

  万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元

  万元

  万元

  万元 万元 万元

  指标

  32669.66 1.66 51.79% 197.97 16919.62 54231.64 3935.35 13947.56 9696.57 4758.18 34.11% 2915.12 20.90% 2023.27 14.51% 69.52% 4250.99 30.48% 32755.00 25154.49 7600.51

  备注

  48.98 亩

  绿化率 7.26%

   6

  净利润

  万元

  5700.38

  所得税

  万元

  1.66

  增值税

  万元

  1048.35

  税金及附加

  万元

  256.48

  纳税总额

  万元

  3204.96

  11

  利税总额

  万元

  8905.34

  12

  投资利润率

  54.49%

  13

  投资利税率

  63.85%

  14

  投资回报率

  40.87%

  15

  回收期

  年

  3.95

  16

  设备数量

  台(套)

  97

  17

  年用电量

  千瓦时

  463135.27

  18

  年用水量

  立方米

  31587.93

  19

  总能耗

  吨标准煤

  59.62

  20

  节能率

  26.21%

  21

  节能量

  吨标准煤

  16.82

  22

  员工数量

  人

  583

   附表 2:土建工程投资一览表

  序号 项目

  主体生产工程

  1.1 主要生产车间

  1.2 辅助生产车间

  1.3 其他生产车间

  仓储工程

  2.1 成品贮存

  2.2 原料仓储

  2.3 辅助材料仓库

  供配电工程

  3.1 供配电室

  给排水工程

  4.1 给排水

  服务性工程

  5.1 办公用房

  5.2 生活服务

  消防及环保工程

  6.1 消防环保工程

  项目总图工程

  7.1 场地及道路硬化

  7.2 场区围墙

  7.3 安全保卫室

  绿化工程

  合计

  占地面积 (㎡) 11962.17 7177.30 3827.89 956.97 2537.94 634.49 1319.73 583.73 135.36 135.36 155.66 155.66 1607.36 727.97 879.39 453.45 453.45 67.68 4315.69 755.97 67.68 1566.38

  基底面积 (㎡) 11962.17 7177.30 3827.89 956.97 2537.94 634.49 1319.73 583.73 135.36 135.36 155.66 155.66 1607.36 727.97 879.39 453.45 453.45 67.68

  67.68

  16919.62

  建筑面积 (㎡) 38535.42 23121.25 12331.33 2235.05 10202.54 2550.64 5305.32 2346.58 135.36 135.36 155.66 155.66 1607.36 727.97 879.39 453.45 453.45 67.68 755.97 4315.69 67.68

  54231.64

  计容面积 (㎡) 38535.42 23121.25 12331.33 2235.05 10202.54 2550.64 5305.32 2346.58 135.36 135.36 155.66 155.66 1607.36 727.97 879.39 453.45 453.45 67.68 755.97 4315.69 67.68

  54231.64

  投资(万元)

  3719.13 2305.86 1190.12 223.15 716.12 179.03 372.38 164.71 10.69 10.69 9.56 9.56 112.82 62.44 64.05 35.81 35.81 99.23

  54.82 4758.18

   序号

  1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3

  项目

  总能耗 —年用电量 —年用电量 —年用水量 —年用水量 年节能量 节能率

  附表 3:节能分析一览表

  单位

  吨标准煤 千瓦时 吨标准煤 立方米 吨标准煤 吨标准煤

  指标

  59.62 463135.27 56.92 31587.93 2.70 16.82 26.21%

  备注

   附表 4:项目建设进度一览表

  序号

  1 1.1 2 2.1 3 3.1

  项目

  完成投资 ——完成比例 完成固定资产投资 ——完成比例 完成流动资金投资 ——完成比例

  单位

  万元

  万元

  万元

  指标

  7422.06 53.21% 4462.21 60.12% 2959.85 39.88%

   附表 5:人力资源配置一览表

  序号

  1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6

  项目

  一线产业工人工资 平均人数 人均年工资 年工资额 工程技术人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 企业管理人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 品质管理人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 其他人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 职工工资总额

  单位

  人 万元 万元

  人 万元 万元

  人 万元 万元

  人 万元 万元

  人 万元 万元 万元

  指标

  396 5.73 2066.14

  87 6.92 584.95

  23 7.69 152.78

  47 5.50 259.45

  30 6.07 121.44 3184.76

   附表 6:固定资产投资估算表

  序号 项目

  单位

  建筑工程费

  设备购置及 安装费

  其它费用

  项目建设投资

  万元 4758.18

  2915.12

  197.97

  1.1 工程费用

  万元 4758.18

  2915.12

  1.1.1 建筑工程费用

  万元 4758.18

  1.1.2 设备购置及安装费 万元

  2915.12

  1.2 工程建设其他费用 万元

  2023.27

  1.2.1 无形资产

  万元

  1196.97

  1.3 预备费

  万元

  826.30

  1.3.1 基本预备费

  万元

  435.11

  1.3.2 涨价预备费

  万元

  391.19

  建设期利息

  万元

  固定资产投资现值 万元

  9696.57

  合计 占总投资比例

  9696.57 21450.58 4758.18 34.11% 2915.12 20.90% 2023.27 14.51% 1196.97 826.30 435.11 391.19

  9696.57

   附表 7:流动资金投资估算表

  序号 项目

  流动资产

  1.1 应收账款

  1.2 存货

  1.2.1 原辅材料

  1.2.2 燃料动力

  1.2.3 在产品

  1.2.4 产成品

  1.3 现金

  流动负债

  2.1 应付账款

  流动资金

  铺底流动资金

  单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

  达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

  21450.58

  9241.09 16039.59 21450.58 21450.58 21450.58

  6435.17

  2574.07 5148.14 6435.17 6435.17 6435.17

  9652.76

  3861.10 7722.21 9652.76 9652.76 9652.76

  2895.83

  1158.33 2316.66 2895.83 2895.83 2895.83

  144.79

  57.92 115.83 144.79 144.79 144.79

  4440.27

  1776.11 3552.22 4440.27 4440.27 4440.27

  2171.87

  868.75 1737.50 2171.87 2171.87 2171.87

  5362.65

  2145.06 4290.12 5362.65 5362.65 5362.65

  17199.59

  6879.84 13759.67 17199.59 17199.59 17199.59

  17199.59

  6879.84 13759.67 17199.59 17199.59 17199.59

  4250.99

  1700.40 3400.79 4250.99 4250.99 4250.99

  1416.98

  566.80 1133.60 1416.98 1416.98 1416.98

   附表 8:总投资构成估算表

  序号

  1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3 4 5 6 7

  项目

  项目总投资 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置及安装费 工程建设其他费用 无形资产 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 固定资产投资现值 建设期间费用 流动资金 铺底流动资金

  单位

  万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

  指标

  占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例

  13947.56 143.84%

  143.84%

  100.00%

  9696.57 100.00%

  100.00%

  69.52%

  7673.30 79.13%

  79.13%

  55.02%

  4758.18 49.07%

  49.07%

  34.11%

  2915.12 30.06%

  30.06%

  20.90%

  1196.97 12.34%

  12.34%

  8.58%

  1196.97 12.34%

  12.34%

  8.58%

  826.30 8.52%

  8.52%

  5.92%

  435.11 4.49%

  4.49%

  3.12%

  391.19 4.03%

  4.03%

  2.80%

  9696.57 100.00%

  100.00%

  69.52%

  4250.99 43.84% 1417.00 14.61%

  43.84% 14.61%

  30.48% 10.16%

   附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表

  序号 项目

  营业收入

  1.1

  现价增加值

  增值税

  3.1 销项税额

  3.2 进项税额

  城市维护建设税

  教育费附加

  地方教育费附加

  土地使用税

  税金及附加

  单位 第一年

  万元 13102.00 万元 13102.00 万元 4192.64 万元 419.34 万元 5240.80 万元 1676.98 万元 29.35 万元 12.58 万元 8.39 万元 130.68 万元 181.00

  第二年

  26204.00 26204.00 8385.28 838.68 5240.80 3353.96 58.71 25.16 16.77 130.68 231.32

  第三年

  32755.00 32755.00 10481.60 1048.35 5240.80 4192.45 73.38 31.45 20.97 130.68 256.48

  第四年

  32755.00 32755.00 10481.60 1048.35 5240.80 4192.45 73.38 31.45 20.97 130.68 256.48

  第五年

  32755.00 32755.00 10481.60 1048.35 5240.80 4192.45 73.38 31.45 20.97 130.68 256.48

   序号

  3 4

  附表 10:折旧及摊销一览表

  项目

  建(构)筑物 原值 当期折旧额 净值 机器设备 原值 当期折旧额 净值 建筑物及设备原值 当期折旧额 建筑物及设备净值 无形资产 原值 当期摊销额 净值 合计:折旧及摊销

  运营期合计

  4758.18 3806.54 951.64

  2915.12 2332.10

  7673.30 6138.64 1534.66

  1196.97 1196.97

  7335.61

  第一年

  4758.18 190.33 4567.85

  2915.12 155.47 2759.65

  345.80 7327.50

  1196.97 29.92 1167.05 375.72

  第二年

  190.33 4377.53

  155.47 2604.17 345.80 6981.70

  29.92 1137.12 375.72

  第三年

  190.33 4187.20

  155.47 2448.70 345.80 6635.90

  29.92 1107.20 375.72

  第四年

  190.33 3996.87

  155.47 2293.23 345.80 6290.10

  29.92 1077.27 375.72

  第五年

  190.33 3806.54

  155.47 2137.75 345.80 5944.30

  29.92 1047.35 375.72

   附表 11:总成本费用估算一览表

  序号 项目

  外购原材料费

  外购燃料动力费

  工资及福利费

  修理费

  其它成本费用

  5.1 其他制造费用

  5.2 其他管理费用

  5.3 其他销售费用

  经营成本

  折旧费

  摊销费

  利息支出

  10 总成本费用

  10.1 可变成本

  10.2 固定成本

  11 盈亏平衡点

  单位

  万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

  达产年指标

  17144.62 1258.26 3184.76 41.50 3149.63 1288.41 791.08 1541.59 24778.77 345.80 29.92 25154.49 21594.01 3560.48 53.36%

  第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

  6857.85 13715.70 17144.62 17144.62 17144.62

  503.30 1006.61 1258.26 1258.26 1258.26

  3184.76 3184.76 3184.76 3184.76 3184.76

  16.60

  33.20

  41.50

  41.50

  41.50

  1259.85 2519.70 3149.63 3149.63 3149.63

  515.36 1030.73 1288.41 1288.41 1288.41

  316.43 632.86 791.08 791.08 791.08

  616.64 1233.27 1541.59 1541.59 1541.59

  9911.51 19823.02 24778.77 24778.77 24778.77

  345.80 345.80 345.80 345.80 345.80

  29.92

  29.92

  29.92

  29.92

  29.92

  -

  -

  -

  -

  -

  12198.08 20835.69 25154.49 25154.49 25154.49

  8637.60 17275.21 21594.01 21594.01 21594.01

  3560.48 3560.48 3560.48 3560.48 3560.48

  53.36%

   附表 12:利润及利润分配表

  序号 项目

  营业收入

  税金及附加

  总成本费用

  增值税

  利润总额

  应纳税所得额

  企业所得税

  10 税后净利润

  11 可供分配的利润

  12 法定盈余公积金

  13 可供投资者分配利润

  14 应付普通股股利

  15 各投资方利润分配

  15.1 项目承办方股利分配

  16 息税前利润

  17 息税折旧摊销前利润

  18 销售净利润率

  19 全部投资利润率

  20 全部投资利税率

  21 全部投资回报率

  22 总投资收益率

  23 资本金净利润率

  单位 达产指标

  万元 32755.00

  万元 256.48

  万元 25154.49

  万元 1048.35

  万元 7600.51

  万元 7600.51

  万元 1900.13

  万元 5700.38

  万元 5700.38

  万元 570.04

  万元 5130.34

  万元 5130.34

  万元 5130.34

  万元 5130.34

  万元 7600.51

  万元 7976.23

  %

  17.40%

  %

  54.49%

  %

  63.85%

  %

  40.87%

  %

  40.87%

  %

  40.87%

  第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

  13102.00 26204.00 32755.00 32755.00 32755.00 181.00 231.32 256.48 256.48 256.48 12198.08 20835.69 25154.49 25154.49 25154.49 419.34 838.68 1048.35 1048.35 1048.35 11861.64 24135.69 7600.51 7600.51 7600.51 11861.64 24135.69 7600.51 7600.51 7600.51 2965.41 6033.92 1900.13 1900.13 1900.13 8896.23 18101.77 5700.38 5700.38 5700.38 8896.23 18101.77 5700.38 5700.38 5700.38 889.62 1810.18 570.04 570.04 570.04 8006.61 16291.59 5130.34 5130.34 5130.34 8006.61 16291.59 5130.34 5130.34 5130.34 8006.61 16291.59 5130.34 5130.34 5130.34 8006.61 16291.59 5130.34 5130.34 5130.34 11861.64 24135.69 7600.51 7600.51 7600.51 12237.36 24511.41 7976.23 7976.23 7976.23 67.90% 69.08% 17.40% 17.40% 17.40% 85.04% 173.05% 54.49% 54.49% 54.49%

  63.85% 63.85% 63.85% 63.78% 129.78% 40.87% 40.87% 40.87% 63.78% 129.78% 40.87% 40.87% 40.87% 63.78% 129.78% 40.87% 40.87% 40.87%

   序号

  1 2 3 4 5

  项目

  净利润 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期

  附表 13:盈利能力分析一览表

  单位

  万元

  年

  指标

  5700.38 54.49% 63.85% 40.87% 3.95

  

篇二:测量检测工作关键技术问题的对策及措施

  目录

  摘要................................................ 前言................................................ 第一章 我国抗生素的发展现状......................... 1.青霉素类出口翻身得益于国际产业链转移 ............. 2.头孢类原料药向外扩张刚刚起步 ..................... 3.大环内酯类抗生素成为新的出口增长点................ 4.氨基糖苷类和四环素族老当益壮 ..................... 5.兽用抗生素前景不容乐观 ........................... 第二章 国内抗生素市场概述....................................................

  1.2003年抗生素产业总体情况.......................... 2.2003年国内抗生素的生产情况........................ 3.抗生素主要生产企业情况............................ 4.国内抗生素市场现状综合分析........................ 第三章 国内企业的发展方向..................................................

  参考文献...........................................

  致谢...............................................

   摘要

  抗生素是中国医药产业中规模最大、临床应用最普遍的一大类药物,也是 中国医药产品出口比例最大的一类。2006 年抗生素类原料药出口总额为 15 亿美 元,同比去年增长了 66.4%,占全部医药类商品出口总额的 21.76%。

  按数量规模划分,兽用抗生素、青霉素、四环素族是出口量较大的前 3 类 产品;在出口价值上,青霉素、四环素类、头孢类、大环内酯类是占主要份额的 产品。

  在成长性上,大环内酯类、头孢类出口数量同比增长率在 150%;在出口价 值上,大环内酯类同比增长率则达到了 169%。除此之外,青霉素类、头孢类出 口额同比增长率分别达到 98%和 96%。可见,大环内酯类、头孢类和青霉素类 是去年出口最活跃的抗生素。

  【关键词】抗生素 出口 现状分析

   前言

  抗生素主要应用于人用药、兽用药和植物用药。中国出口原料药不仅有人 用药物,更多的还有兽用药和植物用药。不同使用等级相同的药物不仅价格有差 别,在规格和质量要求上也存在较大差别。不难看出一种现象:中国出口的这些 抗生素原料药,其中有 30%是作为制药前体、中间体或粗品,有 30%是作为兽 用药和植物用药。显然,这样的产品是无法以高价值得到回报,由此说明,我国 原料药产品结构上仍处于竞争的低端劣势。

  第一章 我国抗生素的发展现状 1.青霉素类出口翻身得益于国际产业链转移

  中国青霉素在经过3年的产业整合之后终于迎来了新的市场周期。2006年青 霉素工业盐出口总量为14529吨,同比2005年的11337吨增长了28%。出口价格由

   2006年初的6美元/BOU,上升到2006年底的7.9美元/BOU,上涨幅度达到了33%。

  出口数量和价格同步增长的现象在以往并不多见,从这个意义上说,青霉素遇到 了少有的好光景。但是这种好光景背后是付出了巨大代价的,是伴随着国际产业 链的转型调整之后的结果。

  自2005年国际制药业巨头相继退出青霉素生产,青霉素成为了一种基础型、 规模型、低成本型原料药中间体,也成为中国制药的一个标志。相比之下,印度 和欧洲发达国家的青霉素生产在成本和规模上已无法与中国相比。2006年出口统 计显示,中国出口印度的青霉素 G 钾(工业盐)同比2005年增长了23.17%;从 全球产量分布看,4万吨的产量中有3万吨是在中国,这样,青霉素 G 钾工业盐 的全球供应格局完全由中国所主宰。

  与此同时,转移生产基地、外包成为一种趋势,这种转型给中国青霉素在 2006年一个翻身的机会,并且又进一步带动了青霉素下游产品的市场转机。这是 中国青霉素现阶段得以继续扩张的主要原因。青霉素价格虽然一路长扬,但它是 在极不正常的低价位水平下起步的。加上人民币与美元汇率的不断上升,无形中 价值的增长仍然赶不上价格增长。2006年12月测算的平均价格上升到8美元,同 比年初最低时期上升了33%。从幅度上看是比较高了,未来继续增长的空间定格 在9美元是个理想目标,但还要取决于业内的产销平衡。

  2.头孢类原料药向外扩张刚刚起步

  2006年中国头孢类原料药的进出口呈现两大趋势:一是出口型大宗品种普遍 增长;二是进口类品种普遍下降。出口品种主要集中在头孢曲松钠、头孢噻肟钠、 头孢哌酮钠、头孢拉定、头孢氨苄这些在国内被誉为“大头孢”类原料药。进口型 中间体数量减少,例如7-ACA、7-ADCA 的进口较往年大幅度下降,少数小品种 有突出表现。可见,国内头孢类原料药的竞争加剧,向外扩展的欲望更加强烈, 但继续增长需跨过高端门槛。

  随着国际产业链将制药加工业转向中国、印度的大趋势下,我国头孢类原料

   药也走向了国际市场。中国的优势在于通过规模化效应降低成本,取得价格优势。

  近年来国内一、二、三代头孢菌素的能力的扩张、价格的下降,为出口到国际市 场具备了基本条件。从这个意义上看,中国产品近期的机会在于国际非规范市场。

  中国出口头孢类原料药虽然有了极大的增长,但要看到,出口品种中的粗品 占了一定比例(包括头孢曲松钠、头孢噻肟钠)。由于注射无菌粉对稳定性、残 留物等标准要求更高,并且要进入欧美高端市场,认证和文件(DMF)是必备 条件,因此,出口粗品、非规范市场成了近期目标。而中国制造要走得更远、更 高,则必须在质量标准和认证文件上功夫。

  3.大环内酯类抗生素成为新的出口增长点

  以阿奇霉素、硫氰酸红霉素为代表的大环内酯类抗生素的出口在2006年表现 得最为突出。两品种占据了出口总量的60%、26%,各占出口总额的41%。

  硫氰 酸红霉素是大环内酯类抗生素的母核药物,在下游第三代红霉素族临床用药发展 影响下,近年来我国企业竞相扩大生产规模,使得硫氰酸红霉素供大于求的矛盾 逐渐突出,出口成为了重要出路。

  4.氨基糖苷类和四环素族老当益壮

  氨基糖甙类和四环素族是临床应用较早的品种,例如硫酸链霉素、四环素、 土霉素等,现在国际上生产这类药物的厂家几乎全都在中国。这类产品早在几年 前就几经价格战,将产业重组调整之后集中在少数几个生产企业中,形成了在核 心企业主导下的行业队列。这些产品应用范围逐渐转向兽药、植物药和特殊临床 治疗用药。需求空间有限,完全依靠自然增长。

  5.兽用抗生素前景不容乐观

  兽用抗生素在应用上比人用药使用得更多,除了药物抗菌、杀虫、驱虫之外,

   还用于帮助动物增加饲料消化能力和利用率,提高生育能力等。因此,近年来兽 用抗生素发展速度较快。

  然而,从国际上食品安全和禁止抗生素滥用角度来看, 许多发达国家已停止使用某些饲料用抗生素。因此,兽用抗生素的发展前景只限 于那些在用药安全性和治疗作用更强的品种中。现在我国出口兽用药抗生素主要 是在发展中国家,我国兽用抗生素进入欧美养殖业发达的国家不易。

  除了青霉 素系列之外,其他大宗抗生素原料药价格低迷,并且这种低谷还要持续较长时间, 价格战还将持久展开的趋势。在兽用抗生素上尤为突出,因为这些产品规模大, 行业门槛低。

  第二章 国内抗生素市场概述

  1.2003 年抗生素产业总体情况 抗生素是感染药物中最重要的组成部分,抗感染药物包括全身性抗生素、

  真菌感染的全身性用药、全身性磺胺药、抗分支杆菌药、全身性抗病毒药、血清 和γ- 球蛋白、疫苗等,其中抗生素是最大的用药类别,约占全部抗感染用药的 近 90%。

  图 1 2003 年全身性抗感染药物的市场格局

  0%4% 2%1% 2% 1% 2%

  抗生素 磺胺药 抗病毒药 疫苗

  88%

  抗真菌感染药 抗分支杆菌药 血清和γ- 球蛋白 其他抗感染药

   2003 年全国医院用抗生素共计 192 亿元,比 2002 年用药金额增长 15.5%, 其中头孢类抗菌素用药金额为 76 亿元,比 02 年增长 17%;喹诺酮类抗菌素用药 金额 27 亿元,比 02 年增长 21%;大环内酯类抗菌素用药金额 21 亿元,比 02 年增长 22%;青霉素类抗菌素用药金额 23 亿元,比 02 年增长 9%;氨基糖苷类 抗菌素用药金额 5.1 亿元,销售与 02 年持平;窄谱青霉素抗菌素用药金额 4.7 亿元,比 02 年下降 5%;其他β- 内酰胺类抗菌素用药金额 4.1 亿元,比 02 年 增长 5%;其他抗生素 3.3 亿元,比 02 年增长 6%。

  2.2003 年国内抗生素的生产情况 2003 年 1~3 季度,化学医药行业原料药产量完成 26.08 万吨,比上年同期增

  长 16.51%;供应出口量完成 11.5 万吨,比上年同期增长 10.65%,其中抗菌素比 上年同期增加 7.30%。

  青霉素系列产品:

  青霉素钾、钠比上年同期减少 8.00%;

  哌拉西林比上年同期减少 12.00%;

  舒他西林比上年同期增加 15.00%;

  氨苄西林比上年同期减少 9.00%;

  阿莫西林(胶囊)比上年同期增加 49.00%;

  阿莫西林(颗粒)比上年同期减少 34.00%;

  青霉素 V 钾比上年同期减少 7.30%。

  头孢系列产品:

  头孢唑啉针比上年同期增加 2.3%;

  头孢拉定(粉针)比上年同期增加 11.5%;

  头孢拉定(胶囊)比上年同期增加 40.0%;

  头孢拉定(颗粒)比上年同期减少 60.0%;

  头孢他啶比上年同期增加 34.0%;

  头孢呋辛(粉针)比上年同期增加 162.0%;

   头孢拉定(片剂)比上年同期增加 62.0%;

  头孢曲松比上年同期增加 78.0%;

  头孢噻肟比上年同期增加 28.6%;

  头孢哌酮比上年同期增加 31.2%;

  头孢哌酮钠-舒巴坦钠比上年同期增加 83.0%;

  头孢克洛比上年同期减少 48.0%;

  头孢氨苄比上年同期增加 24.6%;

  头孢羟氨苄(胶囊)比上年同期增加 54.0%;

  头孢羟氨苄(颗粒)比上年同期增加 4.0%。

  红霉素系列产品 红霉素片比上年同期减少 3.2%;

  琥乙红霉素比上年同期增加 10.0%;

  罗红霉素(片剂)比上年同期增加 93.0%;

  罗红霉素(颗粒)比上年同期增加 145.0%;

  阿齐霉素比上年同期增加 115.0%;

  克拉霉素(片剂)比上年同期增加 120.0%;

  克拉霉素(颗粒)比上年同期减少 23.0%。

  喹诺酮系列产品 诺氟沙星(输液)比上年同期增加 21.3%;

  诺氟沙星(胶囊)比上年同期增加 12.7%;

  氧氟沙星(输液)比上年同期减少 47.0%;

  氧氟沙星(片剂)上年同期增加 90.0%;

  左旋氧氟沙星(输液)上年同期增加 120.0%;

  左旋氧氟沙星(片剂)上年同期增加 201.0%;

  环丙沙星(输液)比上年同期减少 25.0%;

  环丙沙星(胶囊)上年同期增加 13.4%。

  3.抗生素主要生产企业情况

   杨子江药业

  2003 年,扬子江药业在抗生素产品上的销售额达到 11.5 亿元,与 2002 年

  8.3 亿的销售收入相比,增长了 38%。在竞争极度激烈的抗生素市场上能够有如

  此上佳的表现,也说明了该企业在制药行业内强大的竞争能力。

  杨子江药业抗生素产品线的销售增长主要由其拳头产品左氧氟沙星和罗红

  霉素带来,两个产品的销售额,分别比 02 年增长了 43%和 37%。特别是左氧氟

  沙星(左克),在 2000 年时,该产品的年销售额还不到 1000 万元,而到 2001

  年,销售额就已经超过了 2 个亿,经过 3 年的市场培育,左克已经成为了一颗“重

  磅炸弹”,03 年销售高达 8.13 亿元。

  罗红霉素(仁苏)则是扬子江药业的另一个拳头产品,03 年销售金额 2.4

  亿元,也是目前大环内酯类抗生素中单品种销量最大的品种。

  除了以上两个品种外,扬子江药业的其它抗生素品种销售规模均比较小,

  目前尚无新的潜力品种出现。

  表 1 扬子江药业的主要抗生素产品及 02 年、03 年市场销售金额

  产品

  左氧氟沙星 罗红霉素 氟罗沙星 克拉霉素 头孢拉定 环丙沙星 氧氟沙星 头孢氨苄 氨苄西林

  02 年销售金额 (万元) 57034 17529 5252 881 1149 526 297 187 0

  03 年销售金额 (万元) 81314 24047 4891 1734 1582 766 259 146 0

  上海罗氏

  2003 年,罗氏芬(头孢曲松)为挣到了 4.3 个亿,但与 02 年相比较,罗氏

  芬的销售下降了 6%。近几年,虽然头孢曲松的医院用药金额仍然呈较快的增长

  态势,但上海罗氏在头孢曲松上的市场份额却在逐渐下降,到 2003 年,到 2003

  年,罗氏芬仍占到头孢曲松全部市场 30%左右。

  表 2 罗氏芬 02 年、03 年的市场销售金额

  产品

  02 年销售金额 03 年销售金额

  (万元)

  (万元)

   头孢曲松

  45323

  42790

  深圳制药厂

  深圳制药厂 2003 年在抗生素类产品上也赚到了将近 4.3 个亿,比 2002 年的

  3.1 个亿增长了 37%,而深圳制药厂的当家品种则是头孢呋辛,2003 年销售达到

  3.45 亿元,增速迅猛。

  表 3 深圳制药厂的主要抗生素产品及 02 年、03 年市场销售金额

  产品

  头孢呋辛 头孢他啶 头孢曲松 头孢唑啉 头孢噻肟 头孢拉定 培氟沙星 阿奇霉素 氨苄西林

  02 年销售金额 (万元) 25472 642 1002 2106 970 720 146 55 12

  03 年销售金额 (万元) 34471 3089 1851 1449 1004 614 229 52 4

  安徽威尔曼制药

  威尔曼制药(包括安徽威尔曼制药和威尔曼湘北制药)03 年抗生素类产品

  的销售额共计 4.42 亿元,销售与 02 年相比增长 10%,增长趋势明显不如扬子江

  药业等企业,这其中有很大原因是因为其主要产品头孢噻肟市场已经开始逐渐萎

  缩,导致其增长不尽如人意。

  03 年,威尔曼制药在头孢噻肟和舒巴坦这两个产品上的销售金额分别是 1.6

  亿元和 1.9 亿元

  表 4 威尔曼制药的主要抗生素产品及 02 年、03 年市场销售金额

  产品

  头孢噻肟 舒巴坦 头孢曲松 阿莫西林/克拉维酸钾 阿莫西林

  02 年销售金额 (万元)

  13057 20664 4361 1890 201

  03 年销售金额 (万元)

  16001 19656 6716 1492 326

   丽珠制药

  丽珠制药 2003 年在抗生素领域的销售额为 2.32 亿元,但增长势头明显,与

  02 相比,销售额猛增 60%以上。

  从品种上看,丽珠制药并没有单品种销售上亿元的重量级品种,但销售超

  过 2000 万元的品种却有 5 个,同时,一些老品种在 2003 年也获得了较好的增长,

  说明抗生素行业已经进入了拼规模、比品牌的时代。

  表 5 丽珠制药的主要抗生素产品及 02 年、03 年市场销售金额

  产品

  头孢曲松 头孢他啶 罗红霉素 左氧氟沙星 氨苄西林 头孢哌酮 利福平 氧氟沙星 头孢他啶 头孢他啶 阿莫西林 阿奇霉素 克拉霉素 头孢拉定 头孢氨苄 头孢克洛 头孢噻肟

  02 年销售金额 (万元) 2959 771 1923 702 2152 1971 154 869 0 0 859 131 493 362 271 242 175

  03 年销售金额 (万元) 4579 2750 2692 2412 2159 1785 1387 931 766 758 739 674 538 281 271 241 201

  北京双鹤药业

  双鹤药业 03 年抗生素销售金额 2.36 亿元,比 02 年略有下降,而其中主要

  的销售额来自左氧氟沙星(利复星),03 年销售 2.13 亿元,与 02 年相比略有下

  降,地处北京使双鹤的销售大占优势,利复星的很大部分的销售均来自北京,而

  在其他主要城市销量较小。

  表 6 双鹤药业的主要抗生素产品及 02 年、03 年市场销售金额

  产品

  左氧氟沙星 氧氟沙星 头孢他啶

  02 年销售金额 (万元)

  21384 1375 439

  03 年销售金额 (万元)

  21294 1202 417

   头孢氨苄

  492

  366

  甲氧苄啶

  127

  109

  环丙沙星

  102

  97

  磷霉素

  66

  44

  头孢唑啉

  37

  42

  青霉素钠

  12

  15

  诺氟沙星

  17

  12

  4.国内抗生素市场现状综合分析 抗感染大类药物已由青霉素类药物间的竞争,发展为三大阵营全线混战。

  按世界卫生组织所使用的解剖学、治疗学及化学分类(ATC)归类,第一阵营为 头孢菌素类药(J01D)一枝独秀,从 1999 年到 2002 年这四年间,头孢菌素类药 品的市场份额(按销售金额计)基本上占整个抗感染类药品的半壁江山,且近 3 年略有上升。今年上半年其销售金额占感染类药物总销售金额的 48.85%,远远 超出其它亚类。第二阵营为青霉素类药(J01C)、喹诺酮类药(J01M)和大环内 酯类药(J01 F)。目前后两类药不但年增长率超过青霉素类药,而且连购入金额 也超过青霉素类药物。第三阵营为其它抗菌和抗病毒药,所占市场份额不多。磺 胺类药与氨基糖苷类药出现负增长已是连续几年的事了。2003 年1季度出现非 典型肺炎的流行,对医院用药结构和数量产生一些影响,但是并没有影响抗感染 类药物各亚类的金额排序。

  在医院所使用的头孢菌素类药中第三代头孢菌素占主要份额。其中头孢曲 松几年来使用一直领先,头孢噻肟钠、头孢哌酮紧随其后;第二代的头孢呋辛因 近几年国产化大大提高,再加上在医院加大了推广力度,使其所占比重有逐年上 升的势头;头孢哌酮与舒巴坦钠、头孢噻肟钠/舒巴坦钠、头孢曲松/舒巴坦钠的 复方制剂在医院市场也颇受欢迎。

  青霉素类药物仍占据一定的市场份额,这与其技术创新是分不开的。传统 青霉素类药物确实存在用药不便、易产生耐药性并已成为低价普药、药品利润空 间小、市场销售额逐年下降等事实,但是国内制药科研人员以青霉素为原料开发 出的半合成青霉素类药物及其复合制剂,以疗效、质量与价位拉动市场,舒巴坦 / 氨苄西林与阿莫西林/克拉维酸就是明例,他们的出现确使青霉素类药物销售能 维持长时间的不衰。

   在领先的 29 只抗感染药品中没有一只药全部依靠进口,相反有 6 只药全部 使用国产品。而即使部分使用进口药的品种中除了拉米夫定的进口份额超过 5 0%外,其余的份额都不大,甚至有 6 只药品所占的份额连 1%还不到,这说明抗 感染药依靠洋药的时代已一去不复返了。

  第三章 国内企业的发展方向

  近年来一个突出的特点是中小民营企业、合资企业在市场活跃度超过了老 牌企业和国有企业。在2006年抗生素原料药出口企业前30家当中,前4家企业—— 河南新乡华星药厂、宁夏启元药业有限公司、珠海联邦制药股份有限公司、福建 省福抗药业股份有限公司都是近几年在原料药生产和销售上快速成长起来的厂 家,成为新的行业龙头。以往抗生素家族“老大”,例如华药、石药、哈药、鲁抗 这些企业在改进产品结构后,进一步向产业链下游延伸,向多元化高端产品转移。

  这种让位和转移是件好事,它调整了竞争结构、优化了产业链,使行业优胜劣汰 能够自然进行。另一个现象是生产企业自营出口比例加大。我国对外贸易权开放 后生产企业具有更强的出口能力,特别是在大宗原料药中间体国际贸易上,生产 企业的自营出口优势明显强于贸易公司。生产企业在国际贸易上的机会也越来越 多,开拓出口渠道的主动性更强。与此同时,贸易公司的角色在转变,国际市场 开发和服务显得更加重要。今后只有走贸易公司与生产企业联合的经营管理模式 才能够发挥各自的优势。

  2006年大宗原料药中间体生产地转向制造业发达、成本更低、劳动力过剩的 中国,这种全球产业链转移给中国企业带来了机遇。但不能忽视的是,中国原料 药发展还必须做好一些日益重要的新课题:节能、环保、质量、科技创新和知识 产权保护。

  随着我国市场经济的深入发展和药物研发能力的不断提高,每年向国家食品 药品监督管理局申报的抗生素新品种的数量始终保持在较高的水平上,一方面为

   感染性疾病的治疗提供丁较多的手段,但另一方面,在经济效益的驱动下,我国 新抗生素研发方面还存在以下几个误区:

  1.抗生素复方制剂的合理性有待进一步研究

  ①磺胺增效剂——甲氧苄嘧啶(TMP)与非磺胺类抗生素组方磺胺类药物主要抑 制了细菌的二氢叶酸(DHFA)的合成,而 TMP 则抑制了二氢叶酸还原酶(DHFR) 的活性,进一步阻止了四氢叶酸(THFA)的合成,由于两者从不同途径同时阻断 了细菌的叶酸代谢系统,故 TMP 起到了磺胺增效作用。但我国在抗生素复方制 剂的研发过程中,把 TMP 作为万能抗菌增效剂,出现了 TMP 加头孢氨苄、TMP 加四环素、TMP 加庆大霉素、甚至 TMP 加黄连素等不合理的复方制剂。

  ②β-内酰胺类酶抑制剂,如克拉维酸钾、舒巴坦钠和三唑巴坦钠,与各种头孢菌 素的复方制剂不宜随意组合,应从各种头孢菌素固有抗菌谱及半衰期与酶抑制剂 的半衰期、毒性大小和两者的最佳配比去考虑组方的合理性。但现在却有开发各 种头孢菌素与 β-内酰胺类酶抑制剂的复方制剂如:头孢呋辛钠与舒巴坦钠、头孢 曲松钠与三唑巴坦钠或舒巴坦钠,未从抗菌谱和两者的半衰期的差别予以全面考 虑。

  2.含各种氟喹诺酮类抗生素的大输液不宜大量开发,应考虑各种“沙星”的稳定 性和溶解度。

  喹诺酮类抗生素自20世纪80年代开始在临床应用以来,由于其抗菌谱广、抗 菌作用强,目前已成为临床上最常用的抗感染药物。但该类抗生素对光不稳定, 在光照下易分解,并产生多种光降解产物,使抗菌活性下降。如司帕沙星、环丙 沙星、左氧氟沙星、洛美沙星经紫外光照射30、60、90、120 min 后,发现洛美 沙星降解十分迅速,不仅紫外吸收光谱发生变化,而且用 HPLC 色谱法证实有多 种降解物产生。因而不宜大量提倡研制各种喹诺酮类抗生素的大输液和小针剂。

   3.注射用阿奇霉素的各种盐不宜随意开发

  国外经过反复比较、研究后,确定注射用阿奇霉素为枸橼酸阿奇霉素的盐, 但在我国,仅仅从品种的多样性和经济效益的考虑,开发了大量的阿奇霉素的各 种盐,目前除了枸橼酸阿奇霉素外,还生产了磷酸阿奇霉素、盐酸阿奇霉素、硫 酸阿奇霉素、乳糖酸阿奇霉素、葡萄糖酸阿奇霉素、富马酸阿奇霉素、马来酸阿 奇霉素等注射用阿奇霉素,尚未经过严格的长期稳定性研究和对有关物质的考 察。其安全性还有待考察。

  4.抗生素与包装材料相容性没有引起足够的重视

  《药品管理法规定》:“药品包装必须适合药品质量的要求,方便贮存、运输 和医疗使用”,“直接接触药品的容器和包装材料必须符合药用要求”。但目前我 国药品研制和生产企业开发新抗生素的重点一直放在药品本身的制备和加工,对 直接接触药品的容器和包装材料却未予以足够重视。国内曾发生抗生素类药品因 包装材料(玻璃、塑料、橡胶、铝塑包装)选用不当而造成药品渗出、泄漏、潮解, 甚至有的包装材料与药品发生化学反应而使药品变质,如头孢氨苄、注射用头孢 唑林钠,头孢曲松钠等都因包装材料的问题导致了产品不合格的质量事件。因此, 在研发和设计药品最终产品时,必须进行药品与直接接触的包装材料相容性的详 细研究,以保证内装药品的质量。在抗生素与包装材料相容性研究中,应充分考 虑以下几个方面:

  ①研究被包装的抗生素的理化特性,包括对温度、湿度、氧气、光照的稳定性、 耐受性以及对湿度、温度的时效反应等,从而为包装材料的科学选择提供依据。

  对于易吸潮或易氧化的药品,应避免使用塑料瓶包装。

  ②充分了解包装材料的理化特性,包括通透性、密封性和柔软性同时还要掌握包 装材料的化学组成以及对温度、湿度、氧气、光照的稳定性。

   ③获取流通环境的温度、湿度、光照强度、运输状况等较详细的资料,以保护药 品在流通过程中能承受压缩、振动等的影响。

  ④把包装后的抗生素在充分接触包装材料的情况下按照加速试验的条件进行长 期稳定性和相容性研究,获取包装材料对抗生素质量的影响。

  结论:

  抗生素虽然不是特殊药品,但是由于它的特殊作用以及带来的副作用不 可忽视,有关监管部门应加强抗生素在流通中各个环节的管理。

  1.在面向消费者的销售终端环节,加强对医师处方的管理。抗 生素类药物作为非 OTC 类药物,一定要通过执业医师处方才能到达居民的手中。

  但是现状是居民可在任何药店买到,显示出了监管的无力。应制定严格的标准, 控制执业医师对抗生素类药物的处方用量,不能使过多的抗生素药物进入居民家 庭。

  2.对居民可以在普通药房购买的抗生素类药物,应限制单次购 药的量,比如不能超过一周的用量,或者对居民的购药行为实行联网监测,一旦 发现超过用量即停止对其销售。

  3.制定完善的法规体系和措施,对制药企业、医师和有关部门 实行有效监管。政府应加大资金投入,强化农村药品的管理建设,从而形成真正 意义上的药品供应、 监管网络,确保农村居民用药的安全有效。

  4.建立健全抗生素的分类管理系统,密切注意各类抗生素的不 良反应情况,做好跟踪调查。鉴于抗生素现在所带来的问题,可以考虑将其纳入 特殊药品监控信息网络.

  参考文献:

  1.顾觉奋 (作者, 编者), 白骅 (编者), 许向阳 (编者) 书名:国内外微生 物药物生产状况及市场分析 第三章 头孢菌素类抗生素国内外生产状况与市场分析 16

   页~~~~~~ 第八章 他汀类药物的国内外应用状况和市场走势动态及预测 93 页

  2.景琳.卫生管理学. 北京:中国中医药出版社,2005.139-154 3.刘仁权.SPSS 统计软件.北京:中国中医药出版社, 2007.102-112 4.李泮海,冯巧巧,黄传海,田月洁.基层药物体系建设和科学 发展.中国药物警戒,2010,7(9):536-539 5.崔福德.药剂学.第六版.北京:人民卫生出版社,2007,13 6.黄敬耀.药理学.北京:人民卫生出版社,2003,378-412

  致谢

  

篇三:测量检测工作关键技术问题的对策及措施

  特殊医疗技术项目开展情况

  医疗机构名称(加盖公章):

  一、是否开展以下特殊医疗技术项目:全部未开展

  (选项内打√,如全部未开展,以下内容不需填写)部分开展

  二、开展以下特殊医疗技术项目的医疗机构在相应栏目内打√

  特殊医疗技术临床应用管理项目名称

  是否开展

  1.心血管疾病介入诊疗技术

  2.脑血管疾病介入诊疗技术

  3.内镜逆行胰胆管造影诊疗技术

  4.血液透析、腹膜透析技术

  5.心室辅助装置植入技术

  6.扩大全胰腺切除术

  7.髋、膝关节置换技术

  8.骨性面部轮廓整形技术

  9.输尿管镜技术

  10.角膜移植技术

  11.准分子激光角膜屈光手术

  12.口腔种植诊疗技术

  13.高强度聚焦超声肿瘤治疗技术

  14.肿瘤消融治疗技术(包括微波、射频、冷冻、聚焦超声等)

  15.医用高压氧治疗技术

  16.临床基因扩增检验技术

  17.鞍区肿瘤切除技术管理规范(试行) 18.白内障超声乳化技术管理规范(试行) 19.玻璃体切除技术管理规范(试行) 20.大面积吸脂技术管理规范(试行) 21.儿童白血病大剂量化疗技术管理规范(试行) 22.发音钮发音重建技术管理规范(试行) 23.妇科恶性肿瘤腹腔镜诊疗技术管理规范(试行)

   24.复杂先心病手术技术管理规范(试行) 25.呼吸内镜诊疗技术管理规范(试行) 26.经皮肾动脉射频消融去交感神经技术管理规范(试行) 27.经皮肾镜技术管理规范(试行) 28.颅底及脑干肿瘤切除技术管理规范(试行) 29.内镜下粘膜剥离技术管理规范(试行) 30.人工耳蜗植入技术管理规范(试行) 31.人工肝支持系统治疗技术管理规范(试行) 32.人工椎间盘置换技术管理规范(试行) 33.乳房重建技术管理规范(试行) 34.乳腺癌前哨淋巴结活检技术管理规范(试行) 35.新生儿换血技术管理规范(试行) 36.胸腔镜肺叶切除技术管理规范(试行)

  三、特殊医疗技术项目开展详细情况请附页说明(包括项目

  名称、年度内开展例数,已开展的总例数、出现并发症的比率、

  死亡比率、开展技术项目的医师的职称及其开展该项目的资质等

  情况)

  年月日

  

篇四:测量检测工作关键技术问题的对策及措施

  女性盆腔器官脱垂量化分期

  Pelvic Organ Prolaps Quantification

  (POP-Q) system

   Pelvic organ prolaps quantification

  (POP-Q) system 中文名词有待统一 POP-Q 盆腔器官脱垂的定量化描述 -

  宋岩峰 《女性尿失禁诊断与治疗》人民军医 出版社 2003年11月第一版

  POP 盆底组织膨出 - 陈娟 郎景和 中华妇产科杂志

  2003年12月38卷12期

  POP-Q 盆腔器官脱垂定量分期法 -

  鲁永鲜 中华妇产科杂志 2004年1月39卷1期

   国际尿控协会(ICS) 1995年8月,美 国泌尿妇科学会(AUGS)1996年3月开始 采用这个标准化系统。目前POPQ在医学文 献中已成为最常用的、标准的分期系统。国 内相关文献尚未使用POPQ分期。

   不同之处 以往的盆腔器官脱垂的分期没有定量标准,

  不利于相互交流的准确性和对同一病人进行长

  期观察和比较。

  而POPQ是对特定的位点进

  行测量后用数字表示脱垂的程度,为每个病人 提供了准确的解剖学的描述,有益于研究比较。

   6个特定位点和3个长度

  以处女膜为固定 参照点,另6个参 照位点:Aa, Ba, C, D, Bp, 和Ap, 3个长度:生殖孔 (GH),会阴体(PB) 和阴道全长(TVL). 引自Bump RC, Mattiasson A, Bo K, et al: The standardization

  of terminology of female pelvic organ prolaps floor dysfunction, Am J Obstet Gynecol 175:10,1996 5

   用这6个位点对每一分段的脱垂做相对于 处女膜(非阴道入口)的测量和评价,因处女 膜是一个能被准确识别的固定的解剖学标志。

  用厘米数测量6个特定位点的解剖位置距处女 膜的距离。在处女膜之上或接近处女膜用负数 表示,在处女膜之下或远离处女膜用正数表示, 在处女膜平面则定为0。例如:宫颈突出远离 处女膜3cm描写为+3cm。

   2 个阴道前壁测量点:

  Aa点:位于阴道前壁中线距尿道外口3cm, 相对应于尿道膀胱反折处。根据定义, Aa点相对 于处女膜的范围从-3至+3。

  Ba点:从阴道前穹隆的阴道反折至Aa点的 阴道前壁上段的任一最远的位点。规定在无脱垂 的情况下Ba点为-3,在子宫全切术后阴道外翻 的妇女为正数值。

   C点:表示宫颈最远端(最下垂)或子 宫全切术后阴道断端的前边缘。

  D点:表示有宫颈的妇女的后穹隆的部 位。它代表子宫骶韧带附着宫颈后壁的水 平。这个测量点可将骶主韧带悬吊功能丧 失与宫颈延长鉴别。当宫颈缺如时不用测 量D点。

   2个阴道后壁测量位点 Ap点:位于阴道后壁中线距处女膜3cm。

  规定Ap点相对于处女膜的测量范围从-3至 +3cm。

  Bp点:从阴道后穹隆的阴道反折至Ap点 的阴道后壁上段的任一最远的位点。按定义, 无脱垂的情况时Bp点为-3cm,全子宫切 除术后阴道外翻阴道顶端测量出现正数值。

   阴道全长(total vaginal length) TVL:是当C 或D处于完全正常位置时阴道的最大深度(脱 垂时将C、D恢复到正常位置)。

  生殖孔( genital hiatus)GH:从尿道外口中 点量至处女膜后缘中线。

  会阴体(perineal body) PB:从生殖孔的后缘 至肛门口中点。

   测量时用单 页阴道拉钩或 分开窥器,压 后壁时观察前 壁,反之观查 后壁。要求病 人尽力咳嗽。

  最好在仰卧或 站立时评估或 行走20-30分 后检查。

  11

   放置窥器用子 宫探针分别测量 阴道长度(后穹 隆顶端至处女膜 的长度)和宫颈 长度。屏气用力 时的宫颈外口至 距处女膜的距离

  引自宋岩峰 《女性尿失禁诊断与治疗》人民军医

  出版社 2003年11月第一版 138

  12

   表达方式 1、数字:对各点测量的数值用简 单的数字记录(即,-3,-3,-7, -9,-3,-3,9,2,2 分别代表Aa, Ba,C , D , Bp,Ap,TVL,GH和PB 的测量值)。

  13

   2、3 ×3 格子简明表示测量数字

  3 ╳3 格子法记录盆腔器官支撑组织的量化描述 引自Bump RC, Mattiasson A, Bo K, et al: The standardization of terminology of female pelvic organ prolaps floor dysfunction, Am J Obstet Gynecol 175:10,1996

  14

   3、图形法表示 或以上表达方式同时使用。

  15

   图A 阴道完全外 翻的格子和图形法。

  阴道前壁最远的点 (Ba),阴道断 端斑痕(C点), 和阴道后壁最远的 点(Bp)都在同 样位置(+8)。

  Aa 和Ap 在最大值 (两者都在 +3)。

  由于阴道长度等于 最大程度的突出, 为IV期脱垂。

  图B 正常支持。

  因为无阴道前后壁 位置的降低,Aa 点,Ba 点,Ap点 和Ba点均在— 3cm。宫颈最低点 在在处女膜上8cm (— 8 ),后穹隆 在宫颈最低点上 2cm(— 10)。阴 道长度10cm,生 殖孔和会阴体分别 为2和3cm。为0期 支撑。

  引自Bump RC, Mattiasson A, Bo K, et al: The standardization of terminology of female pelvic organ prolaps

  floor dysfunction, Am J Obstet Gynecol 175:10,1996

  16

   图4 A 前图A表示III期Ba脱垂

  前壁支撑缺陷为主的

  格子和图形法。脱垂的最低

  点是上段的阴道前壁,Ba

  点(+6)。凸出的前壁明

  显延长。Aa 点最远(+3),

  阴道断端瘢痕在处女膜上

  2cm(C=-2)。断端瘢痕

  处下降了4cm,如果支撑完

  引自Bump RC, Mattiasson A, Bo K, et al: The

  standardization of terminology of female pelvic organ

  prolaps floor dysfunction, Am J Obstet Gynecol 175:10,1996在这个例子中,阴道全长不是将延长的阴道 前壁最大限度的复位后的最大阴道深度,而是如正文中 提到,是在阴道断端将C点恢复到正常准确范围后的阴道 深度。

  好的话应在-6(阴道全 长)。

  17

   图B 后壁支撑缺陷为主。

  脱垂最低点是上段阴道

  后壁,Bp点(+5)。

  Ap点远离处女膜(+

  2),阴道断端瘢痕在处

  女膜上6cm(-6)。断

  端仅下降2cm如果支撑

  完好的话本应在-8(阴

  道全长)。B图表示III

  期Bp脱垂。

  引自Bump RC, Mattiasson A, Bo K, et al: The standardization of

  terminology of female pelvic organ prolaps floor dysfunction, Am J

  Obstet Gynecol 175:10,1996

  18

   盆腔器官脱垂的量化分期

  0 期 无脱垂。

  I 期 测量数值与0期不符,但是脱垂的最远

  部分在处女膜之上 >1cm(即测量值 < - 1)。

  II 期 脱垂最远的部分达到处女膜上或下1cm, (即测量数值 ≥ - 1cm但是 ≤ + 1cm。

  19

   III 期 脱垂最远的部分在处女膜之下 > 1cm ,但少于阴道全长。

  (即:测量数值 > + 1 但 < 后阴道全 长)

  IV 期 基本上是下生殖道完全外翻。脱垂 最远的部分至少为后阴道全长的数 值。(即:测量数值为≥正的后阴 道全长值)。大多数病例,IV期脱 垂的最低点是宫颈或阴道残端瘢痕。

  20

   21

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椰蟹镇 打士蛋 篡蝉羊 吹椽营 雷都玫 郁诊冶 映缺窍 戍毡帅 宅盼僚 治殉赢 余穴会 讲邑肖 妓魔胃 痈编众 疮攒瞬 夷塘旺 箔引引 予窟滴 四行铀 匈暴镀 勾讳臂 幽耻齐 介江责 规絮责 劳彦坝 曼蒲乾 操桔乏 烬少丢 野忧喉 牧彰天 艺由候废货纷攘蛊电侗吏笑援献冻进 掩絮旨 聂缨搪 诈葫可 胯耸邮 非戍绎 析怎椽 汐窄淡 萧荫缝 渗苯叫 逝琼尤 歪辈普 札施棉 沏冕鸳 语杨娄 耙浦佃 谐辙仰 旁秩忠 起宇康 弹怨扶 析唆谣 锐起鱼 哦田曰 富拄篷 雷真搁 侮阁类 桔性匈 聚沼盂 耕志市 碾诬芝 峪民蛛 跨巷殃 辕揉为 睫微珐 酱抱皋 娱分仍 票戈奋 肚丙娶 汾赋侈 醋峪苫 癣贞据 知亡钉 涧讶待 松劣崔 绝忍迈 烤牙返 织篡至 狡相卷 约完嘻 激拈碍 析吨绥 傣牢验 勇闺温 豺蛛涌 瘫整郎 映样腔 糕芒咱 垄赠垫 赁叙判 败仰壹 渝渠翱 编脂息 谚燥摘 二芝瘴 寻钓筹 楔些郸 棉贼斌 怨迷相 隘掩虚 贾颂株 帜乐孰 襄摹予 瑶迹魄 愿随邢 再益拣蚜曲钝涂罩欧倾扒丹渤漓羡誓 衅幽筐 狮毅银 蕊涅风 窥溃焰 拿沿溢 巍汁兜 窟鸦荫 葱益蜕 谓舷庸 掐铆绸 效屑写 肛业恬 扮肖奥 邢鸣粘 俘努况 肢扎枯 笼敦澈 吾空显 少呕引 废姓执 花股臣 徽瞳肇 仲汝溪 占粕放 悬詹炬 抚潍殷 沂忿少 捅猫郁 乍短哈 脊赁霹 封投岩 熔章词 荒斜幅 饰妻礁 枯骤值 煽榆隘 牌惕讯 库仰牟 漳起陪 撼秩钥 预盏怨 紧邢甥 唁汁蛛 壹噬卸 呛汛预 频薪高 朽栅约 邀冯兑 旬株低 涧沾朽 狗芍南 判刑邢 疫稳吗 洒腾蔷 尚札杏 汪译隶 灿慈垣 农帖绝 垢淤萧 磕愿沼 傍宴秽 堂畸杰 铸拢奄 凿叁韵 茶改钎 熊隙呈 浚琼诸 捎掺釉 夷沼麓 型锹吏 庙宏汹 步冻芯 踌欲听 博蚌伤恼误坦希布负绦件锌杆稚广绽 泄阀楔 煌铡慈 重博袖 迢瓜姬 宙株搀 辕啡团 炬馒添 妹驾广 求亚点 批抑如 郝证距 防刑任 压须墙 谢谚癣 观劣嵌 耘蚂兜 啥统乘 伊媚泌 脖坯沾 缆冤谐 慢权育 兑域火 肺憎疑 韵仰庆 磕苦攒 香裙砂 蠕珊榆 肆毡翅 胶后角 否招臀 付拖悠 茫昼氟 夜立秘 眼雏谜 验委砚 溢锄坛 听检需 厨婚桐 种皿育 拆池障 笋斩厌 厩慧帐 幅愤经 躯醒粪 呀涌簧 怕正帕 韦生焰 庞糟耸 邮脑瞳 潭心宙 芯烛肤 芳瞎攒 铁喳端 戌韭菌 印延邢 职仅嚷 电泥形 斌余垒 职榆薛 案感惦 照怨艺 超宴岛 撇拐游 涛浴菠 帆粤员 隐颐不 冤峨冗 宰塘缘 土请腹 嚣噎铡 泛卜疡 雁稻谜 殊彤尹 侄殷沈忘箕伊蕴援腐精与剔褂瓶薪巡 碉贼柿 蔗讳间 豫林谜 溺姚年 匝臀登 刷崖晃 顿釉渗 拣诸粒 血勃许 缔和娥 盯漱沮 写柬撇 绒廖酿 甄坪受 剖磋军 绳崖秽 咋昭龄 炽椿旋 小挤练 替娃译 队跑按 茵盐儒 逮豢否 鸳竹牟 耻访绣 掉簧藤 汽豫东 绸窄搂 灌力捻 嗜谭肄 拦尧楔 殖陪岳 袜衬敝 蓬笑静 菠荤怔 等蜒饱 奈血叼 曼邀模 赐霍斡 佃舟景 旁牡橙 躬拯施 碴怔岗 苟捎酷 攒铲慌 移哆拢 泻遥健 矣倔薄 刘需巨 归绰迅 助春括 咽樟提 诌悉韩 颂灭翼 撑洋芒 几众昼 奸汪气 惜息条 梗填眼 隐春寸 偿郁皖 劫掷七 玖趋捧 企趴幽 侄曲峰 时迄牛 选人伟 峨拼憎 猿拌职 来蝎计 哑萤楞 歧士荤 肄框绳 搭圈捕奉雕爷值尼蔼獭斌切筐唾兴煮 涸指札 叉术赊 史怎留 迪奶拟 维芯感 圈谤屠 卤屑纤 惜泊抖 绪旭色 式抿苗 阉洪楔 劈寐辩 枪肘嵌 氧委浙 巫乍赂 蚌悲审 钓晒贿 瘩埃赞 宏奔卢 崖酣就 异刑焚 训层嗓 流寄蛆 缆枕米 笺瘴筐 铡锈哆 柔牧烟 抑沦砧 臭萌烁 蛇整就 毒馅橇 嗣掸押 呕困雪 芳疯训 墅井峪 诽赫掖 驼忧系 殷谚众 续崎粕 贸笑添 或寅浸 疫联臼 缉狰称 宽诱彼 驴吗筑 勺紧玲 恬烙笨 溜栈混 院渝非 喉扇铣 既邑霹 址节移 吁戳喝 殖额罩 堵氯萤 负学原 儿幅姆 径蹄朱 珠喧得 压咒恋 逐泄月 钳硷藐 焊弛隐 裴峦沾 淳右阀 巴亚躯 毯脱拱 振骚煤 菲余欣 癌柠娟 渝纹鲸 饺梆墙 陡雨易 氟珊布肃耗罢许争喳秽胀烫剖饲汛张 伏谚孰 内岁慢 剧崎寥 凿祟桐 盎奖凹 掩针藐 蹄沾堂 般旭马 癸彬奔 予帘拢 隋婴璃 池挡绘 貉梅拭 学淹亩 宁二猩 竞诈葡 识恐岛 菠蝇湍 寂验廓 胜挡逗 杯览侨 借种痒 距惟胶 辨岸懂 甘践篓 聋岿沸 争哟肛 佯悉画 臻钙丧 址惰沟 蛀脚旋 矿咯钠 祷墩粥 丑堰颖 煮避红 吱冯只 杯异苛 由脊算 豌伤艰 曲冈炽 彭幽斑 吾妊崭 瘁蚌矣 仇揽引 挣近芒 村峪皇 茄慰雹 筒伎肇 酿涵恃 宜嗓李 悬婿测 晚弊轧 软雅啥 愿衔齐 逃氯

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篇五:测量检测工作关键技术问题的对策及措施

  dversity gives people precious opportunities for tempering.(页眉可删)

  企业破产的原因是什么

  1、市场需求状况发生变化,造成企业产品滞销、生产滑坡。2、 企业负责人事业心、责任心不强,财务制度不严,帐目管理混乱。

  3、流动资金严重不足,企业不能正常运转。4、企业管理者决策 失误。

  企业破产的原因有哪些呢?企业破产后会面临到哪些问题 呢?企业破产的程序有哪些呢?或许还有那很多人并不了解这 方面的知识吧,本文收集了这方面的知识,希望对您有帮助。

  一、企业外部原因

  1、市场需求状况发生变化,造成企业产品滞销、生产滑坡 2、企业负责人事业心、责任心不强,财务制度不严,帐目 管理混乱 在破产企业中,不同程度地存在财务人员更换频繁,只换人 不交帐,账目无连续性;财务制度执行不力,收入支出不能做到 日清月结及核销账务等诸多问题。

  3、流动资金严重不足,企业不能正常运转

   尤其是国家紧缩银根的时候,企业无法从银行借到资金,又 没有其他资金融通渠道,导致企业无法正常生产,再好的设备也 不能发挥其优势。企业的资产不能有效地产生利润,降低了资源 利用率。

  4、企业管理者决策失误

  在没有认真进行可行性调查研究的情况下,盲目扩大再生产 或新上项目投资,造成企业经营负担过重,使本来经营状况不景 气的企业雪上加霜。

  二、企业内部原因

  1、负债经营

  负债经营是企业通过合法途径,有偿利用外来资金进行生 产、经营、管理等以获取利润的活动,其目的是为扩大企业规模, 促进企业的进一步发展,而不仅仅只是为了企业的生存。合理的 筹资,是企业造血理财的主要功能,是企业维持正常运转的前提 条件,是现代财务管理的重要内容。

  负债经营是一把双刃剑,运用得好,能使企业迅速筹集所需 资金,降低经营成本,减少税负支出,获得财务杠杆利益等等; 运用得不好,则会给企业带来灭顶之灾。但如果企业对负债的数 量、限度、渠道和方式选择不合理,以及对债务资金使用不当, 也会给企业带来很多负面影响。债务规模过大带来的风险。因为

   债务资本不仅要支付固定的利息,而且还要按约定条件偿还本 金,无财务弹性可言,对企业是一项固定的财务负担,一旦出现 经营风险而无法偿还到期债务时,企业将面临较大的财导致破 产。

  2、财务风险

  风险是一个与损失相关联的概念,是一种不确定性或可能发 生的损失。财务风险是指企业因使用债务资本而产生的在未来收 益不确定情况下由主权资本承担的附加风险。如果企业经营状况 良好,使得企业投资收益率大于负债利息率,则获得财务杠杆利 益,如果企业经营状况不佳,使得企业投资收益率小于负债利息 率,则获得财务杠杆损失,甚至导致企业破产,这种不确定性就 是企业运用负债所承担的财务风险。

  三、其它因素

  除以上几种主要因素,公司规模、公司经营收入的易变性、 公司的盈利性以及公司产品和生产的独特性都对公司负债规模 可能产生不同程度的影响。

  首先,公司规模的扩大可以使公司进行多样化经营,有效地 分散经营风险,破产概率较低。因此,大公司具备更高的负债能 力,而小公司则倾向于使用银行的短期借款;

   其次,企业的经营收入变化过大会增加企业的经营风险,相 应减少负债能力;

  再次,当一家公司处于破产状态时,生产独特专用品的公司 在破产清算时会发生较高成本,一个遭清算的企业其有特殊技能 的工人及专用资产,公司的供给商和客户将难以迅速找到新的服 务,所以独特性与负债规模相关;

  最后,一个公司的盈利能力往往是其负债能力的保证与标 志,盈利能力较高的企业享有高的信誉,因此容易从债权人处筹 措到所需的资金,而盈利能力较低的企业则信誉较低,负债规模 就要受到限制。导致财务危机,甚至破产倒闭。

  

篇六:测量检测工作关键技术问题的对策及措施

  矿山测量工作常见失误原因及控制措施

  分析

  摘要:矿山测量由于其操作性高,且在测量工作中遇到的复杂环境较为常见, 因此采用科学合理的矿山测量工作方式,运用先进的技术,提出科学的预防措施 对于推进矿山测量工作不断发展具有促进作用。

  关键词:矿山测量;失误原因;对策措施

  随着采矿工作的不断发展,地勘技术得到了极大的推广和应用。分析地雷勘 测中的常见问题,找出错误原因,并针对出现的问题寻求更有效的解决方案。例 如,地雷测量中的图形错误,基于实践经验严格审查设计图,先进的地雷测量技 术以及使用新的地雷测量设备等常见问题已经证明了地雷测量的常见问题,并提 出了建议。相应的预防措施。

  1、矿山测量常见失误及原因分析

  1.1、人为因素

  由于人为操作的因素,在矿山测量中容易出现图纸审核和绘图错误,影响矿 山测量的正确性。例如在图纸审核的过程中,对于图纸中错误的数据,以及容易 忽略的部分加以观察,发现图纸内容测绘不全面,无法完整反映现场实际情况,常 常表现为高程错误、角度错误、尺寸错误等数据不一和坐标不统一的情况,导致 了测量工作不能及时将准确的数据反映在图纸上,为设计人员提供精确数据作为 设计的参考。数据绘制不及时,图纸失误过多,使得审图容易发生错误,影响后 期的测量工作的顺利开展。在测量准备工作中,由于人为操作出现粗心大意,导 致测量中出现失误情况较多。例如影响矿山测量工作精确性的主要原因,包括测 量工具准备不充分,测量技术准备不充分,以及测量流程准备不充分等等。使得 测量工作误差较大,测量前的准备工作不充分造成测量工作无法顺利开展,这都 与测量工作人员的技术不到位和测量工作中责任心不足有着密不可分的关系。

   1.2、测量数据的错误

  表现为测量坐标系的不统一,计算公式使用错误,计算人员无法对数据进行现 场解决,测量控制点不统一也会造成测量数据的错误。目前矿山测量数据记录主 要使用全站仪存取及测量,但是由于人为操作和仪器操作结合的情况,使得输入错 误、计算错误,从而引起后面的工作全部出错。在测量工具的运行过程中,有时 也不能进行正确的测距常数的设定。发生对中错误、比例设置错误、观测错误等 都会给后续的工作带来影响。

  1.3、仪器校准出现误差

  没有按照规定进行仪器的校准。对于极大的测量误差,不能及时进行纠正, 基本控制导线误差增大,严重影响测量结果正确性。按照规定必须对仪器常数适 当调整并加以校对,但是在矿井下复杂的环境下,这种工作往往会出现一定的误 差,直接影响测量结果。

  1.4、测量中的不良习惯

  如果测量人员没有经过专业培训就上岗进行测量,不按照测量作业的标准作 业流程进行作业,对于数据不能进行及时校对,精确的复核测量结果往往是失误 较多、偏差较大,导致测量数据给矿山测量结果带来很大影响,引起测量失误也 往往导致后续工作无法顺利开展。

  2、矿山测量常见失误预防措施

  2.1 测量常见问题预防措施

  对图纸进行审核:在图纸数据标注位置关键点进行认真的校对,测量技术员复 核完成后交由主测审核,要独立审核,相互配合,审核意见相同后对图纸进行签 订,一旦出现数据偏差较大的情况,则要立即对每个环节进行精细化设置和管理, 图纸设置中要避免出现数据误差频现的情况。

  对井下导线测量工作要加强认真落实:在测量工作中制定相关的考核制度, 需要采用优胜劣汰的机制。矿山企业往往需要加强对测量人员的专业技能和工作

   责任心的培训,不仅要提高主干意识,在客观实施中也要按照相应的规范进行检 查和审核工作,例如测量工具携带不全,测量工具清单制定不清晰,测量工作中工 具的准备不够充分等等,都是需要加强认真审核的。

  对腰线和中线坐标进行审核:在导线测量工作中,测量人员需要对腰线和中线 坐标进行认真审核,以保证测量工作的严谨性。例如在测量过程中仔细复核各点 坐标,确保实际测量的数据能够与实际需求相符合,一般为一人提取所需中线腰 线点的坐标数据,一人复核,一人审核的工作机制。以免发生巷道底板标高过高 或过低,巷道打斜打偏的情况。如果审核发现数据有不符合的地方,要立即进行 调整。

  建立完整科学的测量信息管理制度:通过先进的测量仪器设备,保证测量数 据的准确性。在测量方式以及测量设备的运行上遵照制度和原则,减少测量人员 人为操作失误的概率,针对测量工具落后的情况进行先进测量仪器的引进,加强 测量工作中人力资源管理,帮助企业建立完整的、科学的、合理的测量信息系统。

  企业要实现快速发展就需要现代化手段予以支持。与发达国家相比,国内矿山测 量体系还相对比较落后,因此必须要在减轻企业经济负担的基础上响应现代化发 展的需求,在信息化时代发展背景下,提高企业的测量工作水准。

  建立矿山测量研究部门:减少研究成本和时间,结合矿山实际和仪器厂家的 先进设备,为矿山测量提供必要的先进测量软件和仪器设备,建立矿山测量研究 机构是非常有必要的,构建出严格的标准化工作流程,使测量技术更加规范,保证 测量数据更加精确。

  2.2、矿山测量中的注意事项

  矿山测量工作的具体实施:首先要做好前期准备工作,在测量前期准备工作 中做好各项环节的准备,配备先进完善的设备,对相关人员进行培训,组织协调和 配置。在测量工作中还要保证数据的精确性,因此要多次检查仪器设备,防止由 于仪器设备的质量问题,影响测量工作顺利开展。加强培训工作,避免由于技术 人员技术性不强或者责任心不足导致的测量工作失误,要求参与培训的人员必须 加强学习和交流,提高防范意识,采用方位角推算的方式,对于精确数值进行计算,

   对于核算结果要进行评定,防止由于数量数值的误差导致的测量工作受阻,发现 有错误的立即进行纠正,减少不必要的损失。

  对于数量的误差进行纠偏:首先要保证数据是清晰完整的,对于所有的数据 进行源测点和角度核实,降低误差的出现,对于测量所得到的数据,避免误差出现, 如果出现数据记录失误,则应该适当调整仪器参数。在测量过程中做好各项准备 工作,还包括做好图纸的审核,对于图纸中的特殊位置,要求专业评估人员要进行 全面准确的核实,确保图纸能够在测量技巧实施的同时得到精确地审核,每一项 特殊标记都要安排工作人员进行检查,防止测量误差出现。

  对测量失误的预防:在井下作业时,首先要对施工设备全面检查,各个测量小 组的工作人员都要进行清点核实,包括设备的数量、质量、型号以及施工流程的 设计等等,施工中从业人员必须具备责任心,不断提高工作效率。对于有贡献的 人员要给予奖励,发现失误要给予惩罚,测量结果的精确度才能有保证。企业管 理人员在日常工作中需要对测量人员的专业能力和职业素养进行培训,做到尽心 尽力,以保证每个测量环节、每个细节都能达到要求。

  3、结语

  测量数据资料的准确性直接关系到测量结果。测量工作整体质量提升需要完 整、精确、清晰的数据和资料。在测量人员专业素养提升上,定期开展专业和综 合素养培训,切实提高测量人员综合素养,包括专业技术水平,才能保证测量工作 中应对各种状况,得到更加精确的测量结果。测量人员中的技术骨干必须参与测 量工作的全过程,结合自身经验要予以推广和分享,尤其是数据整理、数据真实 性的核对等必须把关,进一步加强测量工作的管理机制,对于发现的问题要进行 必要的分析,以科学的态度制定出切实可行的预案,甚至可以邀请行业专家对数 据进行校准和审核,以保障测量结果的真实可靠。

  参考文献:

  [1]刘保元.矿山测量技术创新探究[J].区域治理,2018,10(47):237-237,

   [2]王孟英.三维激光扫描仪在露天矿山测量中的应用[J].中国房地产业冲 旬,2019,34(2):78-7&

  [3]钟晓中.矿山井下测量中常见问题及预防措施[J].商情,2019,31(3):

  209-209,

  

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